你好,操作是可以這樣操作,但是呢風(fēng)險(xiǎn)還是比較大。
你好,我公司去年是代理記賬公司做賬的。去年的企業(yè)所得稅季報(bào)都不是零申報(bào),并且有繳納企業(yè)所得稅稅款。而企業(yè)所得稅年報(bào)全都是填0申報(bào)的,請(qǐng)問(wèn)這樣可以嗎?稅務(wù)局會(huì)查嗎?
老師,總公司和分公司都是老板的,分公司個(gè)稅申報(bào)的數(shù)據(jù)都提供給總公司在做賬,分公司美有單獨(dú)做賬,申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)的時(shí)候,在職工薪酬表里可以不填數(shù)據(jù),就填0嗎?
老師,我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人,我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí),誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了,但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動(dòng)。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格,先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào),我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面,填完也沒(méi)有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問(wèn)題是:去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致,也沒(méi)有納稅調(diào)整項(xiàng),這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào),和匯算清繳表格第一頁(yè)
你好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)可以先不填實(shí)數(shù),年終匯算清繳再填嗎?然后報(bào)表是可以直接0申報(bào)嗎?我看我們公司的賬給代理記賬做的就是這樣子的。
老師,請(qǐng)問(wèn),去年12月底成立了一家一般納稅人企業(yè),因?yàn)槭菦](méi)有費(fèi)用的,所以申報(bào)企業(yè)所得稅都是0申報(bào)的,然后申報(bào)的時(shí)候,不是要季初數(shù)和季末數(shù),我就直接2個(gè)都填了0.1,不然申報(bào)不上去,那我今年的報(bào)表年初數(shù)是可以0嗎?
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)