同學(xué),你好 不用填減免稅申報(bào)明細(xì)表
老師小規(guī)模需要填減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?怎么填呀?現(xiàn)在我的是不可編輯狀態(tài)。超過(guò)30萬(wàn)了,現(xiàn)在只交1%,那2%填小規(guī)模主表18行,現(xiàn)在想申報(bào)提示主表18行與減免稅表不等,減免稅表怎么填呀老師
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司12月份開(kāi)了一張3%的普票,其余普票開(kāi)了1%,總收入超過(guò)40萬(wàn),申報(bào)第四季度增值稅的時(shí)候附表填寫時(shí)減免部分沒(méi)有把這個(gè)3%的普票減免進(jìn)去,現(xiàn)在需要更正申報(bào)嗎
老師,現(xiàn)在開(kāi)1%的專票,和開(kāi)超30萬(wàn)的普票,在申報(bào)時(shí),都要填減免稅申報(bào)明細(xì)表,把不用交的部分填進(jìn)去嗎?
小規(guī)模開(kāi)具普票未超過(guò)30萬(wàn),符合減免政策,表三增值稅減免申報(bào)明細(xì)表要填嗎?點(diǎn)提交申報(bào)時(shí),風(fēng)險(xiǎn)提示要填減免優(yōu)惠的2%,請(qǐng)問(wèn)我噶怎么辦呀?
老師,小規(guī)模納稅人開(kāi)普票不超30萬(wàn),稅率1%如何申報(bào)增值稅,需不需要填附表4的減免稅申報(bào)明細(xì)表?還是直接填主表,直接填主表的免稅額不是發(fā)票上的稅額啊
我想咨詢固定資產(chǎn)的問(wèn)題 比如我買了一個(gè)固定資產(chǎn)120萬(wàn)提10年折舊一年提12萬(wàn) 一個(gè)月提1萬(wàn) ,本年已經(jīng)提12萬(wàn),然后我選擇在會(huì)算清繳一次扣除剩下部分108元。 問(wèn)題一:108需要在會(huì)計(jì)上做會(huì)計(jì)分錄嗎? 問(wèn)題二:108以后年度還做會(huì)計(jì)分錄每年還能提12萬(wàn) 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊 這12萬(wàn)還在季度企業(yè)所得稅中費(fèi)用體現(xiàn)嗎?季度利潤(rùn)表還體現(xiàn)在管理費(fèi)用嗎?如果體現(xiàn)是不是在次年匯算中還需要調(diào)增? 季度資產(chǎn)負(fù)債表還體現(xiàn)嗎? 問(wèn)題三:比如買了個(gè)電腦計(jì)入10000萬(wàn)我當(dāng)月直接計(jì)入管理費(fèi)用,這樣做對(duì)嗎?還需要編輯企業(yè)所得稅中的固定資產(chǎn)表吧!對(duì)年度匯算清繳有影響吧,費(fèi)用認(rèn)可不?
這個(gè)第6題這句話是對(duì)的?
老師,收到貨款訂金,記賬憑證后面只放銀行回單和合同嗎?然后過(guò)幾天收到尾款,如何在做憑證?
請(qǐng)問(wèn)下給學(xué)校食堂提高蔬菜配送的企業(yè)是屬于什么行業(yè)?
解析中紅色的100哪來(lái)的
租賃結(jié)束后恢復(fù)最初狀態(tài)的復(fù)原費(fèi)計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn),這個(gè)使用權(quán)資產(chǎn)后續(xù)要折舊嗎?
員工借款可以從公戶打錢嗎
老師,ⅹ中心剩余收益=EBⅠT-平均經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)ⅹ最低投資收益=108000-900000*10%,不是18000,為什么36000?
老師,ⅹ中心剩余收益=EBⅠT-平均經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)ⅹ最低投資收益=108000-900000*10%,不是18000,為什么36000?
老師,就是我們景點(diǎn)合作,我們是代收代付導(dǎo)游的提成,然后我要用公戶把導(dǎo)游的提成轉(zhuǎn)給導(dǎo)游,導(dǎo)游給我的卡是社???,我給他社保卡里轉(zhuǎn)賬行嗎
現(xiàn)在那個(gè)專票部分好像是自動(dòng)生成的,但是普票得填個(gè)減稅,不然報(bào)不了?。?
同學(xué),你好 你超過(guò)30萬(wàn),填寫在第3行
是啊,它不是還要寫應(yīng)納稅額減增額嗎?這個(gè)數(shù)在減免稅明細(xì)表里,的減稅那欄也要填嘛
同學(xué),你好 減稅稅明細(xì)表會(huì)自動(dòng)同步的