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有沒有制造業(yè)的朋友,求助個(gè)問題,去年年底商品出庫,做了借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 。今年3月才給客戶開票,做入主營業(yè)務(wù)收入,3月要不要結(jié)轉(zhuǎn)重新結(jié)轉(zhuǎn)一次借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品。這種情況要怎么處理做賬

2023-04-07 11:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-07 11:47

你好,去年已經(jīng)提前做了成本,你匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增了嗎?如果納稅調(diào)增了的話,需要你應(yīng)該在今年借助于業(yè)務(wù)成本貸利潤分配未分配利潤匯算清繳去年納稅調(diào)增。

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快賬用戶1024 追問 2023-04-07 13:03

就是匯算清繳如果納稅調(diào)整的話,就要做:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:本年利潤 是這樣嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-07 13:05

你好,不對的,這個(gè)分錄不對,把利潤本年利潤改成利潤分配未分配利潤。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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