借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅50, 貸應交稅費應交增值稅進項50, 借應交稅費應交增值稅銷項, 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅100 借應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅50, 借應交稅費預交增值稅,貸銀行存款30 次月申報抵扣,借應交稅費,未交增值稅,貸應交稅費,預交增值稅30,銀行存款20。
#提問#老師,假如全年增值稅就這一筆分錄進項200,銷項100,進項稅額轉出50,年底怎么做分錄借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)100 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)100 這么做分錄對嗎?
老師,您好,當月應交稅費 應交增值稅 進項稅額100 銷項稅額50 接下來如何做分錄,謝謝
認證的進項稅比銷項稅多怎么做分錄的?比如進項稅100,銷項稅50
老師,比如我銷項稅額100,進項 50,異地預交稅款30,怎么做增值稅的分錄
老師當進項大于銷項的時候,每個月底做增值稅進項銷項清零分錄,借:銷項50 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:進項100 還是這樣做分錄 借:銷項50 貸:進項50
一般納稅人拿到專票,預留的稅費要做分錄嘛
支付電費,但未收到發(fā)票,請問在入帳時這個暫估電費是放在管理費用-電費-暫估電費(三級科目),還是直接做二級科目-暫估電費?
老師,我們作為廣電第三方,簽訂了代理合同,金額沒有確定,每期以對賬結果開票,需要繳納印花稅嗎?
老師好。我們之前認證的發(fā)票,出現(xiàn)異常,做進項稅額轉出,現(xiàn)在這個月這張發(fā)票又解除異常了,我認證了,分錄怎么做
之前賣給商戶的錢個人沒有開票做無票收入報稅了現(xiàn)在過了幾年突然要開票,這個分錄和賬務怎么處理
郭老師老師發(fā)票上的金額是500.99我支付了501怎么辦
增值稅申報多長時間發(fā)票額度才有變化
個稅申報住房公積金是按個人繳納的扣除嗎?如果公司繳納88元,但個人繳納912元,這樣個稅怎樣申報住房公積金
老師,我想問一下,個人借款到公司,公司給個人利息,到稅務局去代開發(fā)票,每月固定利息開5000元,這個稅點是多少
去年暫估的主營業(yè)務成本借:主營業(yè)務成本暫估 30萬 貸:應付賬款暫估30萬 一直也沒沖,24年底主營業(yè)務成本暫估明細賬余額是平的,應付賬款暫估貸方余額是30萬,我現(xiàn)在想用25年的一萬的工資沖減這個暫估怎么做分錄 麻煩幫我把數(shù)填上