同學(xué)您好,是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我們賣(mài)二手車(chē),最后固定資產(chǎn)清理科目轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出可以嗎?按理來(lái)說(shuō)是轉(zhuǎn)資產(chǎn)處置損益。但實(shí)際做賬放營(yíng)業(yè)外可以嗎
固定資產(chǎn)處理的賬務(wù)處理,清理凈損益要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,比如結(jié)轉(zhuǎn)出售固定資產(chǎn)凈損失時(shí)是計(jì)入資產(chǎn)處置損益還是營(yíng)業(yè)外支出?
請(qǐng)問(wèn)處置固定資產(chǎn)時(shí),賣(mài)出的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,最后怎么處理,是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎?還是單獨(dú)轉(zhuǎn)銷(xiāo)?
一般納稅人單位出售二手車(chē)收取1萬(wàn)元,會(huì)計(jì)處理計(jì)入固定資產(chǎn)清理,最后轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出,申報(bào)增值稅時(shí)按照1/1.13計(jì)入銷(xiāo)售額,并計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額,請(qǐng)問(wèn)是否這樣處理
固定資產(chǎn)出售開(kāi)始轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理借方是118194.47元,出售取得收入轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理貸方44247.79元,最后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出73946.68元,那在A105090表的“資產(chǎn)損失直接計(jì)入本年損益金額、資產(chǎn)損失準(zhǔn)備金核銷(xiāo)金額、資產(chǎn)處置收入、賠償收入、資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)”這幾個(gè)怎么填寫(xiě)
老師,今年中級(jí)實(shí)務(wù)考無(wú)形資產(chǎn)可能性比較大,固定資產(chǎn)可能性較小對(duì)嗎
計(jì)提12月單位部分社保分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)員工聚餐費(fèi)屬于福利費(fèi)吧
為什么不用算組合計(jì)稅價(jià)格,圖片里面那題又要計(jì)算
老師,個(gè)人所得稅需要計(jì)提嗎,如果沒(méi)有計(jì)提,次月繳納的時(shí)候,該怎么做分錄呢
已入賬的發(fā)票尾款,供應(yīng)商破產(chǎn),企業(yè)不用再支付,供應(yīng)商也開(kāi)不了紅票,賬務(wù)怎么處理?
老師,就是今年又租了個(gè)房子,人家當(dāng)時(shí)就把發(fā)票開(kāi)來(lái)了,錢(qián)也付了,所以我做了,借 管理費(fèi)用,福利費(fèi)。應(yīng)付福利費(fèi),應(yīng)付福利費(fèi),貸,銀行存款17000 。后面我當(dāng)月攤銷(xiāo)的分錄是,借,管理費(fèi)用,福利費(fèi),,應(yīng)付福利費(fèi),應(yīng)付福利費(fèi),貸,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。這樣做的,現(xiàn)在我的資產(chǎn)負(fù)債表怎么成負(fù)數(shù)了,不知道哪塊出問(wèn)題了?
我有個(gè)建筑公司,沒(méi)業(yè)務(wù),兩年了,現(xiàn)在有人想買(mǎi),如果轉(zhuǎn)讓了后期對(duì)原法人有啥風(fēng)險(xiǎn)
這個(gè)錢(qián)由建設(shè)單位還是總包單位打進(jìn)專(zhuān)用賬戶?
老師 請(qǐng)問(wèn)自有流動(dòng)資金是指什么?實(shí)際注資還是貨幣資金?
實(shí)務(wù)中,出售固定資產(chǎn)的損益應(yīng)該放入資產(chǎn)處置損益,還是營(yíng)業(yè)外收支?還是都可以??
出售做的話,一般用資產(chǎn)處置損益
部分出售呢?
比例確定,資產(chǎn)處置收益