你好,不用的,因為沒有稅額
老師你好,廣告服務的公司,進項票收到的是廣告服務,銷項開出去的是信息服務費,我們開出去的信息服務費銷項和進項可不可以作為廣告服務的收入減去上游給我們開的廣告發(fā)布費的差作為文化事業(yè)稅的算稅標準,比如7月份我開的是5萬信息服務費的銷項,我取得的是廣告發(fā)布費3萬的進項和信息服務費1萬的進項,文化事業(yè)建設稅=5-3-1=1×3%=0.03對嗎?就是說進項和銷項的開票項目不一致,業(yè)務內容是相同的都是廣告服務方面的,就可以進行文化事業(yè)建設稅的收入支出抵減嘛?
老師我們是一家小規(guī)模納稅人,從事廣告行業(yè)。目前租了一個事業(yè)單位的位置發(fā)布廣告,事業(yè)單位想讓他們收入有所提高,就要求我們公司做了廣告業(yè)務的收入轉給他們。例A公司跟我們公司做了50萬廣告費,錢也收到了。我們也開了票。事業(yè)單位就想我們收的50萬轉給他們,讓他們收入增高,完了再付40萬給我們單位。扣的10萬充當租賃費用。這樣他們收入增高,但是我們變相的收入也增高了吧,開給客戶50萬,再開給事業(yè)單位40萬。這樣算增值稅是不是就要按照50+40核算?文化事業(yè)費如何算?
您好,老師!我們是文化傳媒公司,幫一家學校做廣告推廣,學校給我們轉款5890元含稅的,相當于收入是5831.68,我們又將5890元轉給另外家廣告公司去幫做廣告推廣,這5890元作為成本,相當于都沒賺錢,(因為是新開的公司,為了有點業(yè)績所以這筆生意是虧了的),這種情況還要計提交文化事業(yè)建設費嗎?
老師您好,我們是廣告公司,稅種給核定了文化事業(yè)建設稅,但是我們只是做門店廣告牌跟安裝,發(fā)票開的商品編碼是廣告服務*廣告制作,需要交文化事業(yè)建設費嗎?還是說廣告代理跟發(fā)布才需要繳納?
您好,老師,我們是傳媒公司,開了張廣告服務發(fā)票,銷售額是6890,收入是6821.78,增值稅是68.22,再轉6890給另外一家廣告公司去發(fā)布,這種情況怎么申報文化事業(yè)建設費呢?因為是新公司的,其實是為了讓員工實習一下的,所以沒有賺錢的,扣掉稅了,收入低于成本了。
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎