你好。把這個(gè)發(fā)票貼到原來(lái)憑證后面就行了,可以稅前扣除。匯算清繳之前收到發(fā)票就可以稅前扣除。
你好,請(qǐng)問(wèn)公司去年管理費(fèi)用暫估有-40000,現(xiàn)在做匯算清繳,應(yīng)該如何來(lái)處理呢?謝謝。
學(xué)堂老師,去年暫估的費(fèi)用沒(méi)有收到發(fā)票已在匯算清繳報(bào)表里做稅前調(diào)增,那賬務(wù)里一直還掛著管理費(fèi)用-暫估費(fèi)用,應(yīng)該如何賬務(wù)調(diào)整呢?謝謝老師
老師,麻煩問(wèn)下,去年的費(fèi)用今年匯算清繳清收到發(fā)票,去年已做費(fèi)用入賬,該如何處理,謝謝
老師,再問(wèn)下比如去年的費(fèi)用和材料發(fā)票沒(méi)收到,在今年匯算清繳前收到就可以稅前扣除是吧?如果說(shuō)前年的發(fā)票今年匯算清繳前才收到,這樣的怎么處理?謝謝老師
今年1月份才收到公司去年12月的費(fèi)用發(fā)票,但12月份已經(jīng)結(jié)賬申報(bào)了,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)去年的費(fèi)用發(fā)票要如何入賬然后匯算清繳的時(shí)候又該如何處理
銀行當(dāng)月直接從賬戶扣款的短信服務(wù)費(fèi),發(fā)票下月才能申請(qǐng),請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月幾扣款和下月收到發(fā)票如何做帳
我們家企業(yè)24年第3季度成立,3季度所得稅季度報(bào)表季初資產(chǎn)為10萬(wàn)元,季末資產(chǎn)也是10萬(wàn)元。 在3季度資產(chǎn)負(fù)債表中,年初資產(chǎn)數(shù)是報(bào)0還是報(bào)3季度季初的資產(chǎn)10萬(wàn)元這個(gè)數(shù)呢?
老師你好!前任會(huì)計(jì)應(yīng)收票據(jù)21年1-2月份入賬錯(cuò)誤,我25.4月份發(fā)現(xiàn) 1.我25.4月調(diào)賬 沖21年 那幾號(hào)憑證 在做正確的進(jìn)去可以不? 2.直接修改21.1-2月應(yīng)收票據(jù) 所有21-24年明細(xì)重新打印
老師你好,同一個(gè)公司,經(jīng)營(yíng)2個(gè)品牌,用的是一個(gè)基本戶,怎么做賬務(wù)處理?
老師你好運(yùn)輸公司核算的成本都是什么項(xiàng)目
你好,原料采購(gòu)無(wú)發(fā)票,做了庫(kù)存商品,所得稅匯算清繳時(shí)是否要做納稅調(diào)增?
老師你好,我們是物流公司,司機(jī)的工資和車輛的折舊,在企業(yè)所得稅匯算清繳的一般企業(yè)成本支出明細(xì)表中,填哪一欄
老師,實(shí)收資本怎么實(shí)繳?要股東給公司賬戶打款嗎?
老師,今年匯算清繳所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有筆補(bǔ)繳的稅款沒(méi)有做賬,當(dāng)時(shí)未從對(duì)公賬戶扣款,是銀行卡方式支付的,我應(yīng)該怎么處理
老師,比如支付寶的收入提現(xiàn)到銀行有手續(xù)費(fèi),也是按沒(méi)有扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎?
好的,謝謝老師
祝您工作愉快。不客氣的,不客氣。