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老師,麻煩問(wèn)下,去年的費(fèi)用今年匯算清繳清收到發(fā)票,去年已做費(fèi)用入賬,該如何處理,謝謝

2023-04-07 10:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-07 10:22

你好。把這個(gè)發(fā)票貼到原來(lái)憑證后面就行了,可以稅前扣除。匯算清繳之前收到發(fā)票就可以稅前扣除。

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快賬用戶7302 追問(wèn) 2023-04-07 10:23

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-04-07 10:26

祝您工作愉快。不客氣的,不客氣。

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你好。把這個(gè)發(fā)票貼到原來(lái)憑證后面就行了,可以稅前扣除。匯算清繳之前收到發(fā)票就可以稅前扣除。
2023-04-07
借應(yīng)付賬款 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2021-04-21
你好是的。按照正規(guī)的做法,你前年的發(fā)票去年沒(méi)有收到,那么你去年就要先交稅。 然后你今年才收到,你就要去改去年申報(bào)的年報(bào)。然后去退稅。 但是這樣很麻煩,所以很多時(shí)候都是發(fā)票開(kāi)票時(shí)間是什么時(shí)候就做到什么時(shí)候算了。
2023-04-27
借利潤(rùn)分配貸其他應(yīng)付款匯算清繳的時(shí)候,增加費(fèi)用,抵扣所得稅。
2021-05-24
同學(xué)你好,一般情況下,借:預(yù)提費(fèi)用,銷售費(fèi)用-廣告費(fèi),正數(shù)或者負(fù)數(shù),貸:銀行存款等科目。同時(shí),借:以前年度損益調(diào)整(管理費(fèi)用)負(fù)數(shù),借:以前年度損益調(diào)整(銷售費(fèi)用)正數(shù)。
2021-04-12
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