你好,公司的話是不會比對的,但是你得去申報工資才行。
老師我現(xiàn)在就是不大明白這個資產(chǎn)負債表和利潤表兒哈,就是怎么不明白呢。就是資產(chǎn)等于負債加所有者權益吧,這個基本的這個恒等式我懂,但是我現(xiàn)在看這個表兒吧。我總是感覺好像。不大會看,還不是完全不懂,反正就是好像不大明白,那么我家現(xiàn)在這個利潤表兒它不就出現(xiàn)負數(shù)了嗎?那你說他這利潤表就是在我每個月的工作當中。我正常寄,我家的收入,正常計費用。正常登記各項的這個支出啊,主營收入啊,什么其他什么的哈。就是說它的利潤表是這個我用的用友系統(tǒng)是不是自動合成的嗎?自動就是轉(zhuǎn)的結轉(zhuǎn)的。那就出負數(shù)了,就是我就不用管吧,就是我只要是以前的帳做的。就是說,只要我這個每個月的賬做對了。那數(shù)也對起來了,那么它字字電腦自動結轉(zhuǎn)的利潤表兒。還有自自己生成的這個資產(chǎn)負債表,那么就都是對的,是吧。
程老師,內(nèi)賬做賬需要哪些單據(jù),外賬除了發(fā)票還需要哪些單據(jù)呢? 像內(nèi)外賬畢竟是不同的賬目但是需要的單據(jù)會相同嗎?哪個才需要原件?怎么來反應出不同的數(shù)據(jù)(內(nèi)賬和外賬數(shù)據(jù))畢竟內(nèi)賬是自己看的,真實的,外賬是給稅務局的,會有沖突嗎?像增值稅怎樣才能少交稅,月銷售額大于10萬。 而企業(yè)所得稅進項不能抵扣只能通過成本票提高成本降低利潤,但是工資也是一筆,到底按多少發(fā)放合適,多了要交個人所得,少了不好算成本抵扣企業(yè)所得稅?
老師,我目前在一家大企業(yè)做結算會計,加上社保工資3千,不包吃包住,我要是在公司待久了,我應該就是從結算到成本,最后進稅務,可能是我畢業(yè)這一年多跳槽頻繁吧,一方面,確實會計工資不高,還有我老公是做施工的,就想著要不轉(zhuǎn)行做資料員,聽說工資比較高,以后可以承包資料,一個月拿一萬的工資,想想可以跟老公不在分居,工資又高確實很心動,但是我在這里上班,帶我的師傅很認真的教我,我也上手了,培養(yǎng)我是為了孕期可以接替她,我的室友同事也曾說,這個崗位走了好幾個,試用期3個月,你才一個月,到時候領導覺得你行,就會跟你說試用期過了,我內(nèi)心從長遠來看,我應該轉(zhuǎn)行,但是我也害怕,我還沒有學到一個月一萬的程度,我老公失業(yè)了,因為工地不是經(jīng)常就有,然后我又去應聘會計,還是沒經(jīng)驗,還是三千的工資。
不知道怎么解決問題是上個會計在去年每個月工資提2萬也發(fā)2萬,但是個稅就申報5千,然后呢年底就多提工資5萬和一萬多的福利費?工資是假的福利費也是假的,她這樣做了意思就是為了利潤虧損狀態(tài),如果要調(diào)增企業(yè)所得稅7*15000=105000*2.5=2625元,老板不是罵死了這個會計了,現(xiàn)在疫情這個小芝麻公司每個月才幾萬元收入還要交稅,有沒有什么方法可以不交這個稅,還有又計提假工資假福利費6萬元,老師像這樣的情況我也只能補一些福利費發(fā)票,那個工資怎么處理不交稅或者少交稅?
老師你好,我去年簽了兩年期的勞動合同,當時跟單位約定是每月5000元工資,但是因為個人原因我提前預支一年工資,單位只給了5萬2,打款備注是工程款/材料款(具體記不清,大概這個意思),然后今年一年到期,單位通知我解聘,后面一年不續(xù)了,我想去申請勞動仲裁。我想請問這種預支一年工資,但是單位打款是以工程款的名義,對我勞動仲裁會有什么不利嗎?會不會涉及個稅?因為如果不預支的話一個月5000是不用交個稅的,并且我過去一年也沒有做個稅申報,單位也沒要求。
老師,個人的傭金要去稅務局開發(fā)票,是幾個點,繳納個稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進項稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進項稅。所以這個月安排退還是下個月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應該怎么操作
老師這種情況咋辦?強制提交還得寫說明
涉外收入申報單在哪里打?。?/p>
老師 一直開的都是技術服務費的票 要什么進項票
房屋維修可以加上勞務分包資質(zhì)嗎?
老師,我們單位有人受傷,然后住院期間有護工照顧,護工費需要我們單位出,這位護工去稅務局開的勞務費發(fā)票,請問老師這個勞務費需要報個稅嗎
老師,我們是長期股權投資的投資方,占比30%,今年4.30號被投資方?jīng)Q定分配24年的利潤445萬,我們公司怎么做會計分錄呢,445萬*30%=133.5萬,而且這133.5萬已經(jīng)打入公賬
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
老師,工資每月都是正常申報,我就是擔心原來的工資不是很高,這個月的工資突然增加了很多會引起稅局的預警
反正這個也是會有一定存在風險的。
嗯嗯是的老師,不過通過暫估成本的方式也是有風險的哈,相對來說哪個能比較好一點呢?
有人感覺還是暫估相對安全一點兒。
收到謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評。
老師,如果去年1季度盈利交了1萬元稅款,2-4季度一直虧損,那么1季度所交的稅款在當年不能辦理退稅嗎?還是必須在今年匯繳的時候才能辦理退稅?
必須在匯算清繳以后辦理退稅。
老師,相對來說辦理退稅是不風險會大一些?。哭k理退稅的話,稅局能否會查賬?是不一般情況下還是不辦理退稅比較安全一些呢
這個不一定,稅務局是不一定查賬。
哦明白了,那如果做暫估的話,借:管理費用 貸:其他應付款,二級科目怎么寫?這個就是做了暫估之后在下月做沖減對吧?
其他應付款就寫暫估就可以。
對,你下個月肯定是需要想著點兒沖銷
老師,管理費用的二級科目寫~其他?那在下月做沖銷的時候其他欄都是紅字也挺明顯的哈
沒事,只要是沖銷了就行
好的,謝謝老師耐心解答
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您