你好。是的。您現(xiàn)在已經(jīng)是報(bào)稅期了,那您只有按3%來(lái)申報(bào)了。
我去年12月份是小規(guī)模納稅人,開(kāi)了1%的票,但是現(xiàn)在我升成一般納稅人了,現(xiàn)在對(duì)方要我們開(kāi)專票,這個(gè)能紅沖1%的發(fā)票嗎?
老師,小規(guī)模納稅人1月開(kāi)了四十三的專用發(fā)票,二月份發(fā)現(xiàn)賬戶是錯(cuò)的,重新開(kāi)了四十三萬(wàn)專票,本來(lái)要把一月開(kāi)的四十三萬(wàn)專票紅沖掉的,可結(jié)果后面因?yàn)槭裁磳?dǎo)致忘記紅沖了,現(xiàn)在這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)有紅沖掉,現(xiàn)在4月份紅沖了1月份的四十三萬(wàn)的專票,現(xiàn)在申報(bào)稅怎么申報(bào)啊,是照常申報(bào)交稅嗎,那四月紅沖了當(dāng)時(shí)1月份開(kāi)的專用發(fā)票怎么處理呢
請(qǐng)問(wèn)老師,我3月份的時(shí)候是小規(guī)模,現(xiàn)在是一般人了,有3月份的我開(kāi)給客戶的普票需要紅沖,然后重開(kāi),我可以紅沖嗎,怎么做呢,再重新開(kāi),還能開(kāi)小規(guī)模的稅點(diǎn)嗎
老師,去年給小規(guī)模納稅人開(kāi)了專票,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,讓對(duì)方退回,對(duì)方說(shuō)沒(méi)有收到發(fā)票,但是這個(gè)發(fā)票我們是寄給他了,找不到就只能算丟失了,這樣能沖紅嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人5月份開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票1%的稅率,當(dāng)時(shí)7月份申報(bào)時(shí),系統(tǒng)中直接顯示繳納3%的稅,現(xiàn)在對(duì)方退回了票(對(duì)方公司也是小規(guī)模),今天開(kāi)具了紅字發(fā)票沖了1%稅率的發(fā)票,10月份再給對(duì)方開(kāi)具一張普票。10月份納稅申報(bào)是怎么做,預(yù)交的3%的稅怎么抵扣。
老師臺(tái)球,的收入一般都取得不了發(fā)票是不是就不能稅前扣除
老師,臺(tái)球俱樂(lè)部的開(kāi)票一般都取得不了發(fā)票,是不是就不能稅前扣除啊
個(gè)體工商戶收到投資款怎么記賬?
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,公司租賃房子,房東不開(kāi)發(fā)票,要怎么辦呢,一年將近5萬(wàn)呀。因房東屬于天主堂(一種宗教房子)
老師您好,今天去增加稅種個(gè)人所得稅-工資薪金 是生效日期是4月份,在報(bào)3月份的個(gè)稅時(shí)可不可以不申報(bào),但是3月份實(shí)際工資已經(jīng)在4月發(fā)放。在報(bào)所屬期3月的個(gè)人所得時(shí)提示稅款所屬期[202504]已申報(bào),不能遠(yuǎn)程補(bǔ)報(bào)之前的稅款所屬期的申報(bào)表,請(qǐng)到稅務(wù)大廳處理。
老師,你好,我員工上了一個(gè)月零幾天的班,現(xiàn)在他舉報(bào)我公司沒(méi)給交社保,是不是必須交社保
工商年報(bào)。納稅總額填的是哪些稅種?工商年報(bào)里面的社保費(fèi)用填哪些是單位的還是個(gè)人的?是1~12月份。
老師,有一個(gè)客戶正常應(yīng)該給我們開(kāi)9個(gè)點(diǎn)安裝專票,但是他現(xiàn)在有的給我們開(kāi)了一個(gè)點(diǎn)的專票,有的給我們開(kāi)9個(gè)點(diǎn)專票,那我現(xiàn)在應(yīng)該給對(duì)方扣稅點(diǎn),就是這個(gè)印花稅稅點(diǎn),是按照所有收到的發(fā)票數(shù)據(jù)扣除,還是只是1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票數(shù)據(jù)扣除呢?
老師,購(gòu)買衛(wèi)生紙的促銷費(fèi)在匯算清繳時(shí)填在哪一項(xiàng)?
老師,你好,多選第2題,選項(xiàng)C和D的企業(yè)所得稅稅率分別是多少?
什么時(shí)候能改呢?發(fā)現(xiàn)的早可以是嗎?大概什么時(shí)候?
你好。文件出臺(tái)后,是從一月開(kāi)始就按1%開(kāi)發(fā)票。原來(lái)開(kāi)的3%的可以紅沖,再開(kāi)正確的。因?yàn)楝F(xiàn)在已經(jīng)到報(bào)稅期了,所以你現(xiàn)在紅沖也來(lái)不及了,你只能現(xiàn)在正常申報(bào),然后這個(gè)月紅沖。多交稅款可以申請(qǐng)退稅。
四月可以紅沖一月的?然后對(duì)方也報(bào)稅了怎么辦?
可以紅沖一月份的。不影響以前的報(bào)稅。后面按照紅沖之后的申報(bào)納稅就行,要是多交稅款了,可以申請(qǐng)退稅。
發(fā)票對(duì)方也入賬了,這個(gè)不用通知對(duì)方嗎?
你好,需要通知對(duì)方,因?yàn)槭菍S冒l(fā)票,對(duì)方要給您開(kāi)信息表的。