那是去年的事了哈,跟你本月的業(yè)務(wù)無關(guān)
上月開的發(fā)票,跨月購買方發(fā)現(xiàn)有誤退回,未認(rèn)證,銷售方開紅字發(fā)票,然后重新開藍(lán)字正確發(fā)票,請問銷售方下個月申報需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師,請問銷貨方去年開具發(fā)票抬頭有問題,己紅沖并開具正確藍(lán)字發(fā)票,購貨方做賬只需要紅字發(fā)票和正確藍(lán)字發(fā)票入賬嗎?錯誤藍(lán)字發(fā)票退回銷售方嗎?還是只要正確藍(lán)字發(fā)票就可以了?
上個月收到銷售方的發(fā)票科目為 借 主營業(yè)務(wù)成本、進(jìn)項稅 貸 銀行 本月發(fā)現(xiàn)發(fā)票稅率開錯了(應(yīng)該6開成了13)要求對方重新開具,現(xiàn)收到了銷售方開具的紅字發(fā)票以及正確稅率的藍(lán)字發(fā)票,請問本月紅字和藍(lán)字發(fā)票如果賬務(wù)處理
老師,上個月開錯了一張發(fā)票。這個月對方開的紅字信息表。這個月我給對方開具的紅字發(fā)票的同時開具正確的藍(lán)字發(fā)票是否影響本月的總銷額。 如總銷額是10萬。前期我已經(jīng)開了10萬。 后期又開了8萬紅票的同時,開具了正確8萬的藍(lán)字發(fā)票,那么我本月的總銷額是不是還是10萬。還是說是18萬了
9月開了紅字發(fā)票,然后又開了正確的藍(lán)字發(fā)票由于發(fā)票一直沒給對方,對方的開票地址換了然后重新開的,成本還要沖回嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)票開檢測費(fèi),商品和服務(wù)稅收分類編碼選什么,稅率還是選1%嗎
主營業(yè)務(wù)成本按什么結(jié)轉(zhuǎn)
我們公司是一般商貿(mào)企業(yè),購進(jìn)月餅,進(jìn)行包裝再賣出,那購進(jìn)的包裝禮盒這些,應(yīng)該進(jìn)銷售費(fèi)用包裝費(fèi)嗎??還是說進(jìn)月餅的成本??
老師你好,請問土地去年買的,8月份又繳納了契稅,這個契稅是從8月份開始攤銷嗎
老師,我想問下,我們單位是事業(yè)單位,收到了勞動就業(yè)局的失業(yè)保險穩(wěn)崗補(bǔ)貼,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?以前會計是做借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-失業(yè)保險。感覺這個應(yīng)該不對
樸老師進(jìn),昨天問題繼續(xù)
老師請問一下,2個公司同一個法人,同一個員工可以一個公司領(lǐng)工資,另一個公司繳納社保嗎?
我們是勞務(wù)派遣公司,差額征稅是用5%。但是說還有外包6%,這個外包是啥意思?為什么是6個點
報表上其他應(yīng)付是負(fù)數(shù),他意思是對方欠我的發(fā)票對不?
老師您好,供貨商出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題,我們可以對下游供貨商進(jìn)行退貨,并處罰款嗎?還是只能收產(chǎn)品質(zhì)量違約金,做營業(yè)外收入
是的,銷售跟本月的業(yè)務(wù)無關(guān)。但是本月申報附表一有發(fā)票的信息,如何填報呢?
直接根據(jù)你本月的銷售額對應(yīng)的票種和稅率填報
本月沒有銷售額,就開了這更正的一負(fù)一正票,顯示正數(shù)票要交稅
就按一負(fù)一正票銷售額的差額申報