具體的是什么業(yè)務(wù)的。

某酒廠為增值稅一般納稅人,2019年7月發(fā)生下列業(yè)務(wù): ?(1)向某超市按不含增值稅每噸售價3000元銷售甲類啤酒80噸; ?(2)向某煙酒專賣店銷售白酒40噸,取得不含稅收入480 000,另外收取隨同白酒出借的酒壇押金28 250元; ?(3)接受乙企業(yè)委托,將大米5噸(折市價12 000元)委托加工散裝米酒,加工產(chǎn)品(9噸米酒)當(dāng)月收回,收取加工費4000元、增值稅520元。 ?(其他相關(guān)資料:所有應(yīng)認(rèn)證的發(fā)票均經(jīng)過了認(rèn)證;甲類啤酒的消費稅稅率250元/噸;白酒的消費稅稅率為20%加0.5元/500克;) ? ?要求:(1)計算酒廠銷售甲類啤酒應(yīng)繳納的消費稅稅額; ??(2)計算酒廠銷售白酒應(yīng)繳納的消費稅稅額; ??(3)計算酒廠應(yīng)代收代繳的消費稅稅額。??
、自制白酒5t,對外出售4t,收到不含稅的銷售額20萬 元; ·2、銷售自制甲類啤酒400t,含稅銷售額為11.7萬元;。購買原材料取得增值稅專用發(fā)西 23400元,在當(dāng)月通過認(rèn)證。 要求:根據(jù)以上資料,回答以下問題: (1)該酒廠銷售白酒應(yīng)納消費稅稅額是多少?該酒廠銷售白酒還需要繳納增值稅嗎?如果繳納,銷項稅額是多少?(2)該酒廠銷售自產(chǎn)甲類啤酒應(yīng)納消費稅稅額是多少?該酒廠銷售啤酒還需要繳納增值稅嗎?如果繳納,銷項稅額是多少? (3)該酒廠4月份應(yīng)繳納消費稅稅額是多少?增值稅稅額是多少?
(1)乙企業(yè)受托加工酒精應(yīng)代收代繳的消費稅。 (2)甲酒廠當(dāng)年1月采取預(yù)收款方式向丁企業(yè)銷售白酒的增值稅銷項稅額和應(yīng)繳納的消費稅。 (3)用于抵償債務(wù)的白酒應(yīng)繳納的消費稅。 (4)贈送給關(guān)聯(lián)企業(yè)的新型白酒應(yīng)繳納的消費稅。 (5)甲酒廠當(dāng)年1月應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報繳納的消費稅。 (6)甲酒廠當(dāng)年1月應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報繳納的增值稅。
(1)計算該卷煙廠銷售A種卷煙應(yīng)繳納的消費稅。 (2)計算該卷煙廠銷售B種卷煙應(yīng)繳納的消費稅。 (3)計算該卷煙廠向M公司投資應(yīng)繳納的消費稅。 (4)計算W企業(yè)應(yīng)代收代繳的消費稅和甲卷煙廠銷售新型低焦油卷煙應(yīng)繳納的消費稅。 (5)計算甲卷煙廠當(dāng)月應(yīng)納消費稅稅額。
求(1)計算乙酒廠應(yīng)代收代繳的消費稅和應(yīng)納增值稅, (2)計算甲酒廠應(yīng)納消費稅和增值稅
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費稅
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機(jī)器價格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因為機(jī)器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會計實操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺車,10月做憑證是長期待攤費用和累計折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費,但是沒有發(fā)票,如何入賬?