你好,抵扣不了的,這個做招待費。
你好老師,1.客戶在平臺購買產(chǎn)品并匯款至平臺公戶,但是要求開具公司單位抬頭的增值稅專用發(fā)票,平臺要求我們合作公司給客戶開票,款項不打給我們公司。需要返款我們公司要在平臺再次購買產(chǎn)品才能將客戶的款項以白條形式返到平臺的內(nèi)部賬戶上,不走公戶。這種情況屬于虛開增值稅發(fā)票嗎? 2.我們公司的行業(yè)屬于國家認定的免稅行業(yè)按照稅法不能開具專用發(fā)票的,平臺強制開不開就罰款。
老師給客戶送的禮品手機,我們開公司抬頭的普通發(fā)票可以入賬嗎,
老師好,請問老板買了部手機開的公司抬頭發(fā)票,專票,可以用來抵扣嗎
老師好,是不是只要是其他供應(yīng)商,我們買別人的東西,只要開了我們公司抬頭的專用發(fā)票,都可以在認證系統(tǒng)里看到的?再勾選的?
老師,買了一部手機送客戶,發(fā)票開的公司的抬頭,取得的專票我們公司可以在發(fā)票認證平臺上勾選嗎?
3月份購買的東西,開的發(fā)票,購買人4月才報,賬怎么記
老師,不能辨認自己行為不是無民事行為嗎[疑問]
老師,請問所得稅匯算清繳補繳稅款計入什么科目
法人賬戶賬戶可以直接轉(zhuǎn)到公戶嗎,備注什么?
員工出差費用和給客戶買禮品費用,能記一起嗎,因為出差原因就是陪客戶的購物的
3月份申報個稅的時候忘記給員工扣除社保了,可以在4月份申報的時候補扣雙倍嗎?
財政局撥給企業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金怎樣入賬
老師你好,文化事業(yè)建設(shè)費沒有發(fā)生就直接零申報嗎
老師,根據(jù)每天生產(chǎn)產(chǎn)量算工資是我算,這個車間領(lǐng)用原料和每天產(chǎn)成品數(shù)量是我登記還是庫管的工作。月初要給老板出具產(chǎn)成品月報表和產(chǎn)成品進銷表這是會計的工作嗎?
您好,老師,我公司現(xiàn)在做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,但報表有實收資本150萬,還沒轉(zhuǎn)成功,前會計在沒有銀行轉(zhuǎn)賬投資款時,就按營業(yè)執(zhí)照做了一筆分錄,導(dǎo)致有實收資本150萬,現(xiàn)在要怎么讓實收資本沒有?
老師,那這張票不在發(fā)票勾選平臺上勾選,不會成滯留票嗎?
在勾選平臺里面,你勾選認證,在進項轉(zhuǎn)出,或者是選擇不抵扣勾選都可以。
老師,那種操作最正規(guī)
兩個做法都可以的,都是正確的。
老師,增值稅第20行紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額,是我公司填寫紅字發(fā)票的稅額嗎?
你好,這個是你單位開出去的紅字信息表,別人給你開的紅字發(fā)票。
老師,那別人給我開的對應(yīng)的藍字發(fā)票我怎么填寫?在附表二中第2行本期認證相符且本期申報抵扣,不用填寫份數(shù)和金額,是嗎?
好,附表二三十五欄里面填寫啊。
老師,我是想問對應(yīng)那張紅票開的藍字發(fā)票的金額和稅額在那行填寫。
你好,附表二的35欄里面不是嗎?
填寫了35欄第一行和第二行,它自動取數(shù)。