對(duì),沒(méi)錯(cuò),就是這么講。
老師,我是湖北地區(qū)小規(guī)模納稅人,但不是小微企業(yè),現(xiàn)8月份有一筆收入103萬(wàn)元(稅額0元),增值稅如何申報(bào)???申報(bào)表12欄次填寫103萬(wàn)元還是100萬(wàn)元?本期免稅額怎么填寫呀?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,公司這個(gè)季度開(kāi)過(guò)10萬(wàn)的發(fā)票,一個(gè)季度是30萬(wàn)的免稅額是吧?現(xiàn)在要申報(bào)這個(gè)季度的增值稅,這個(gè)增值稅申報(bào)表怎么填寫?10萬(wàn)填寫在哪里?是填寫在第一欄嗎? 那30萬(wàn)免稅額需要填嗎?
老師我們企業(yè)這個(gè)季度開(kāi)票收入是二百多萬(wàn),增值稅是免稅的,那我現(xiàn)在增值稅申報(bào)的時(shí)候填寫第十二欄嗎,然后在減免稅申報(bào)表中在選擇減免代碼嗎
老師,小規(guī)模季度沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),在申報(bào)增值稅時(shí),普票銷售額填寫在10欄小微企業(yè)免稅銷售額,按銷售額的3%填寫在20欄本期小微企業(yè)免稅額,是這樣嗎?
老師:我們是小微企業(yè),一季度收入是12萬(wàn)元。我申報(bào)增值稅的時(shí)候填寫10欄120000萬(wàn)元,17.18欄就是120000*0.03=3600,是這樣嗎?
老師24年第一季度申請(qǐng)了個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi),只有10塊錢,但是當(dāng)時(shí)沒(méi)申報(bào)增值稅,直接轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入了,這樣的話今年還需要更正申報(bào)?
單位職工在上班途中出車禍,付的賠償款,可以公戶付款嗎?
老師,我們公司之前是核定征收。我在2月份盤點(diǎn)了一次,按那個(gè)數(shù)字把原材料、輔材入賬。但現(xiàn)在收到1月份的材料發(fā)票,現(xiàn)在應(yīng)該怎么入賬呢。我當(dāng)時(shí)就是按期末數(shù)做的賬
老師,非貨幣資產(chǎn)交換補(bǔ)價(jià)的問(wèn)題,為啥換出方收到補(bǔ)價(jià)需要減掉,,然后換入方又加上,這個(gè)到底咋記啊,做題用錯(cuò)
開(kāi)發(fā)票,大類怎么區(qū)分,接續(xù)桌的項(xiàng)目名稱是什么大類
工商年報(bào)中參加職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)本期實(shí)際繳納的金額看那個(gè)科目的借方還是貸方總和
#提問(wèn)#老師,我們工抵房回來(lái)的房子,當(dāng)時(shí)抵工程款抵了210萬(wàn),現(xiàn)在市場(chǎng)價(jià)值只有150萬(wàn),我們出售也是這個(gè)價(jià)格,開(kāi)發(fā)商給我開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,我也抵扣了,也做了固定資產(chǎn)折舊,如果我賣150萬(wàn),我的增值稅和所得稅還占了國(guó)家便宜,國(guó)家會(huì)允許這種情況嗎?我的增值稅和所得稅會(huì)不會(huì)后面補(bǔ)繳 ,國(guó)家讓我 調(diào)成按買價(jià)繳稅
生產(chǎn)型企業(yè)剛剛注冊(cè)成立,因業(yè)務(wù)需要申請(qǐng)轉(zhuǎn)為一般納稅人,需要符合什么要求,如何進(jìn)行申請(qǐng)
你好,公司購(gòu)買汽車交的保險(xiǎn)怎么記
燈箱設(shè)計(jì),制作屬于什么稅收編碼