你好,你的未分配利潤有負(fù)數(shù)余額,然后你彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里面最后一行最后一列,這個(gè)就是允許彌補(bǔ)的。

企業(yè)所得稅繳納看的是1-6月的利潤總額累計(jì)數(shù),之后看19年彌補(bǔ)虧損表,最后一行有虧損嗎,您上面回復(fù)我的看19年彌補(bǔ)虧損表在哪?第一季度賬上本年利潤余額為虧損,第二季度有盈利,怎么算預(yù)繳呢
老師,我們企業(yè)2020年虧損460多萬,今年1至2月份都有盈利,我想問第一季度申報(bào)所得稅會不會先彌補(bǔ)以前的虧損,我現(xiàn)在要不要計(jì)提所得稅,我擔(dān)心現(xiàn)在計(jì)提了,到時(shí)候申報(bào)的時(shí)候彌補(bǔ)以前虧損了不用交稅了,我又計(jì)提了到時(shí)候還是麻煩
老師,我賬上去年是虧損了11000元,今年賬上盈利10000元,都是3季度才盈利的,之前是虧的,那我3季度要計(jì)提所得稅1000元,,但是所得稅季報(bào)的時(shí)候彌補(bǔ)掉去年的虧損不要交稅,那這個(gè)我要怎么計(jì)提所得稅,這樣的話,我的賬上和申報(bào)的就不一致了
老師,公司2019年12月開始虧損了,今年6月有了盈利,本季度報(bào)企業(yè)所得稅是不是可以彌補(bǔ)虧損,報(bào)表是不是直接就帶出來了數(shù),公司一個(gè)老師是這么說的:你那個(gè)虧損彌補(bǔ)以前年度虧損,只能通過所得稅匯算,今年盈利了以后,比如說你現(xiàn)在盈利了,你只能到一季度的時(shí)候,必須把稅先給他交了,你那個(gè)是虧損表的,只有到你所得稅匯算的時(shí)候才能出現(xiàn)的,你平常填的時(shí)候都是那個(gè)所得稅匯算,就是說季度內(nèi)光有那個(gè)所得稅匯算那一張表,哪兒?那個(gè)彌補(bǔ)虧損的那張表啊,彌補(bǔ)虧損那一張表只有到所得稅匯算年報(bào)的時(shí)候才顯示了。他說的不對吧
2019年的虧損,一直沒有彌補(bǔ),是不是我賬上哪個(gè)會計(jì)科目就應(yīng)該有那么多的余額呢?現(xiàn)在要建賬。以前的賬都不在,我是從企業(yè)所得稅年報(bào)看到的虧損2019年虧損6302.77元
老師,您好!公司購買衣服捐贈公益分錄怎么做
農(nóng)業(yè)合作社財(cái)務(wù)有未分配利潤,注銷時(shí)要繳納所得稅嗎,利潤利于實(shí)收資本
怎么在電子稅務(wù)局開票顯示地址的地方,改注冊地信息地址
你好老師,新增的店面裝修102萬,到第四季度怎么計(jì)算申報(bào)房產(chǎn)稅?以前是3195800,申報(bào)金額6711.18
請問工程質(zhì)量檢測單位,要繳納印花稅嗎?
老師,已經(jīng)報(bào)關(guān)出口的一個(gè)新飾品,是一個(gè)手鐲。但是進(jìn)項(xiàng)采購發(fā)票只能取得個(gè)人抬頭的。這個(gè)是正常申報(bào)免增值稅,還是視同內(nèi)銷按13個(gè)點(diǎn)處理呢
老師,我們不是生產(chǎn)電動摩托車的,我們的客戶是生產(chǎn)電動摩托車的,我們生產(chǎn)電動摩托車的配件,客戶硬要我們買了10多萬的車,客戶要給我們開票,那我們賣出去的話,要開票交稅嗎
免稅的儲值卡發(fā)票怎么入賬做分錄
老師,你好稅局通知更正高企研發(fā)費(fèi)用入產(chǎn)成品可以全額數(shù)嗎?后期不打算做高企了
幾千元的裝修工程款入什么科目


最多能彌補(bǔ)幾年啊
普通企業(yè)彌補(bǔ)虧損五年。
就是說我2023年初建賬時(shí)未分配利潤要有借方6302.77元?是嘛
啊,這個(gè)不一定的,因?yàn)橐粋€(gè)是會計(jì)利潤,一個(gè)是稅法的利潤,這兩個(gè)可以不一致。
那也就是有沒有余額都行是嘛?因?yàn)橐郧澳甓仁墙唤o財(cái)務(wù)公司的,我剛?cè)肼毸麄円郧百~的也沒有
對的,是的,是這么做的。