你好,這個(gè)對(duì)應(yīng)的也是計(jì)提二月的工資。在二月份就要計(jì)提的。
老師好 如果做2月份的賬,3月份發(fā)工資3月份發(fā)的是2月份的工資,那么2月份的賬是不是2月份 應(yīng)該有個(gè)計(jì)提工資?
3月份發(fā)放2月份的工資,那3月應(yīng)該計(jì)提2月份還是3月份的工資
老師,請(qǐng)問員工離職了,把當(dāng)月的工資都發(fā)放了,比如我們現(xiàn)在算2月份的工資,但是已經(jīng)發(fā)放了3月的工資,那這個(gè)3月的工資要提前計(jì)提嗎?還是等到3月份在計(jì)提?
老師,我現(xiàn)在做3月份的賬。工資是3月發(fā)放的是2月的。計(jì)提工資是計(jì)提3月應(yīng)該的。還是計(jì)提2月份應(yīng)發(fā)的?
你好 我們現(xiàn)在是4月份計(jì)提3月份的工資并發(fā)放3月份的工資 現(xiàn)在我想4月份計(jì)提4月份的工資 發(fā)放3月份的工作 該如何調(diào)整
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
然后三月份計(jì)提本月,也就是三月的工資,工資是按月來計(jì)提的。
應(yīng)付職工薪酬科目需要有余額的么?
3月份計(jì)提的,跟2月的應(yīng)付工資是一樣的 這樣是不對(duì)的吧。
是二月計(jì)提二月的工資,三月份計(jì)提三月的工資。只是計(jì)提了,沒有發(fā)放這個(gè)科目會(huì)有余額。
哦,那是3月份的工資還要先算出來了,應(yīng)付的還要知道多少金額是吧。
你好 是的 是這樣的泥?
那之前都是2月付款,計(jì)提金額也是2月的了咋調(diào)整
那您后面更正為正確的就行了。
2月份做賬的時(shí)候,計(jì)提一月了,放一月了,一直都是這樣做的
怎么更正,能詳細(xì)解說一下嘛
就在二月份,把一月份的補(bǔ)充計(jì)提上,再把二月當(dāng)月應(yīng)該計(jì)提的也計(jì)提,這樣就一起就補(bǔ)過來了。
我現(xiàn)在做3月份的賬,是不是把3月應(yīng)付工資補(bǔ)提一下就行了,其他不用改?以后就計(jì)提本月?發(fā)放上月工資
是的,這樣處理是正確的。
謝謝老師
客氣,祝您工作愉快。