同學你好 這個可以的 但是盡量按實際業(yè)務的來開
老師,請問會議服務公司,承辦會議,產生的餐費取得的增值稅專用發(fā)票,可以抵扣不?
老師,如果開票開的是住宿費和餐飲費,但是是因為開會才發(fā)生了這些費用,那賬上可以記會議費嗎?所得稅前可以報銷抵減嗎?
老師,麻煩問下我們舉辦活動對方開了一個會務費的專票,然后開了一個明細,里面有餐費、臺花、這些,這樣開可以嗎
老師麻煩問下舉辦活動產生7000元的場租費,這個供應商說無開專票權限,只能開普票,因為是以餐飲為主,感覺應該可以開吧,只是不想交稅的
老師,麻煩問下因舉辦會議產生的餐飲費可以開成會務費嗎,因為餐費一般是不能抵扣的
請問老師,甲供材、清包工、老項目的概念分別是什么?它們的區(qū)別和籌劃點是什么?
請問老師,公司經營地址是的房產證是法人個人的名字,要和法人簽租賃協(xié)議嗎?這個不用付租金,是按租賃交房產稅還是按余值交?
物業(yè)公司每月計提水電費,現(xiàn)在拿到部分發(fā)票,怎么做賬?
老師我7月的資產負債表未分配利潤的期初+凈利潤不等于未分配利潤期末,但是差額剛好是6月份凈利潤的金額
有辦理出口權的流程嗎
新公司法5年內實繳制的政策是什么?有沒有相關條文
老師因為收款給與折讓的銷售折讓匯算清繳用調整嗎
老師,你好!我是建筑勞務公司,一般納稅人,承接了一個100萬元清包工項目,采用簡易計稅,甲方要求開具3%專票給他們。現(xiàn)在我把項目分包給2個自然人班主,(沒資質)他們給我開具80萬元1%的普票。請問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計稅是不是按(100一80)萬X3%計算。如果我這邊按差額計稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊1000萬,然后再減資么,因為現(xiàn)在新公司法5年實繳制
員工報銷審核已經完成,但是已經到月末沒有付款,需要計提費用嗎?
老師,可是開成餐費的話,進項稅就抵扣不了了老師
嗯 不能抵扣的就別抵扣了