根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于軟件產(chǎn)品增值稅政策的通知》(財稅〔2011〕100號),增值稅一般納稅人銷售其自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品,按13%稅率征收增值稅后,對其增值稅實際稅負超過3%的部分實行即征即退政策
老師我們公司有銷售軟件,這種優(yōu)惠能享受么, 按照,增值稅一般納稅人銷售自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品,按13%稅率征收增值稅后,對其實際稅負超過3%的部分施行即征即退政策。嵌入式軟件產(chǎn)品同理,計算軟件銷項基數(shù)時要扣除計算機硬件、設(shè)備銷售額。所得稅2免3減半,請教老師,這種優(yōu)惠怎么申請,需要辦理哪些手續(xù)
老師好,我公司已做軟件產(chǎn)品增值稅即征即退備案,因為銷售軟件產(chǎn)品子系統(tǒng)不一樣,所以開出同樣的名稱的發(fā)票價格不一樣,這樣影響后期增值稅即征即退嗎?還需要特別備注嗎?
老師好,公司軟件產(chǎn)品即征即退已經(jīng)備案,這個月簽了銷售軟件和硬件的項目,還沒有實施,但是對方要求先開票,目前沒有任何進項開了票就要交增值稅,我按正常程序辦理軟件產(chǎn)品退稅。如果后期項目實施了,有關(guān)銷售軟件產(chǎn)品產(chǎn)生的增值稅怎么辦?不能抵扣了,這個應(yīng)該怎么操作?
請問有關(guān)政策“銷售自成行開發(fā)軟件產(chǎn)品,增值稅即增即退”他這個政策里說的軟件產(chǎn)品是指的公司自己開發(fā)的軟件?還是指用這個軟件生產(chǎn)的產(chǎn)品?一般軟件不是都開6%的稅點嗎,很少開13%的。
老師您好!我們公司申請了那個軟件增值稅即征即退,我們公司就是銷售那個醬料包裝的那個機器設(shè)備,應(yīng)該是自己購買一些材料生產(chǎn)銷售,而且還有軟件,現(xiàn)在好像是針對這個軟件可以即征即退,但是總是會有人退貨我們退款要開那個紅字發(fā)票,這樣一來一回的話,要怎么操作這個即征即退呢?開這個負數(shù)發(fā)票會不會影響即征即退退稅呢?不懂
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計算,期初是0,本年總?cè)霂?23.53噸,本年總出庫255.07噸,賬面庫存68.46噸,盤點庫存67.95噸,求損耗率怎么算
采購、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的營運資金周轉(zhuǎn)期都是指什么
老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬,假設(shè)貸款市場報價利率5年期是3.6%,請問每年利息各是多少,怎么算
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您好,老師。我們是一個物業(yè)公司,代運營一個商業(yè)廣場,其中商鋪租金,物業(yè)費,供冷/供暖費用,設(shè)備維修維護費,停車費等等,全都是這個物業(yè)公司收費,開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費外,其他的幾項費用,開票時可以備注具體的費用名稱及繳費區(qū)間)嗎?比如供冷費 (20250615-20251015),煩請解答一下,謝謝!
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老師,A為公司股東,公司對外融資,B作為投資方收溢價2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實繳出資義務(wù)同時溢價的部分資金也能作為A的實繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
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??政策知道!軟件產(chǎn)品就是指軟件本身是嗎?我說的這種情況退嗎?
同學(xué)你好 對的 這個可以退的
就是說我們用自己開發(fā)出來的編程軟件,再用這個編程軟件生產(chǎn)科技模型,這個模型是我們的產(chǎn)品銷售出去,開專票13%,交的増值稅能即征即退?
同學(xué)你好 超出的部分可以退
我們這個銷售的是貨物產(chǎn)品喲,那我去申請不對的話,老師你要負責(zé)的哦
你去申請試試呀 稅局不同意就不能退了
你能不能退是稅局說了算的 我負什么責(zé)任?難道我給你稅款嗎?
好,我去試試
同學(xué)你好 ?試試也沒什么損失
我剛問了稅務(wù)局,說不行
那你們就不能享受這個優(yōu)惠