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老師 繳納2022年企業(yè)所得稅所得額149.15元 會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)

2023-04-06 12:25
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-06 12:26

借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅149.15, 借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅貸銀行存款, 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整149.15。

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快賬用戶5050 追問(wèn) 2023-04-06 12:45

老師 不寫(xiě)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目 直接寫(xiě)借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸迎交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅行么

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快賬用戶5050 追問(wèn) 2023-04-06 12:45

軟件里沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)會(huì)計(jì)科目

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齊紅老師 解答 2023-04-06 12:47

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶5050 追問(wèn) 2023-04-06 12:59

老師 繳納2022.12月增值稅和附加稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)來(lái)

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齊紅老師 解答 2023-04-06 13:06

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅貸銀行存款, 借應(yīng)交稅費(fèi)、附加稅貸銀行存款。需要在12月份計(jì)提。

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快賬用戶5050 追問(wèn) 2023-04-06 13:23

老師 那我202212月份忘記計(jì)提增值稅了 那我現(xiàn)在補(bǔ)去年12月份繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄

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齊紅老師 解答 2023-04-06 13:24

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增

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快賬用戶5050 追問(wèn) 2023-04-06 14:08

老師 我想預(yù)估一部分成本 有收入 沒(méi)有成本得交企業(yè)所得稅

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快賬用戶5050 追問(wèn) 2023-04-06 14:09

老師預(yù)估成本分錄怎么寫(xiě)

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齊紅老師 解答 2023-04-06 14:10

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估。

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快賬用戶5050 追問(wèn) 2023-04-06 14:25

老師 利潤(rùn)表本月金額是寫(xiě)1-3月份金額還是寫(xiě)3月份金額

老師  利潤(rùn)表本月金額是寫(xiě)1-3月份金額還是寫(xiě)3月份金額
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齊紅老師 解答 2023-04-06 14:26

季度報(bào)的話,本月本年累計(jì)都是一到三月份。

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借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅149.15, 借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅貸銀行存款, 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整149.15。
2023-04-06
同學(xué)你好,你是現(xiàn)在補(bǔ)繳2022年的企業(yè)所得稅對(duì)吧?
2023-04-06
借:所得稅費(fèi)用或未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
2023-06-27
同學(xué),你好 借:利潤(rùn)分錄-未分配利潤(rùn) 20,00 ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 20,00 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 20,00 ? ? ? ?貸:銀行存款 20,00
2023-05-26
您好,是小企業(yè)準(zhǔn)則還是什么
2023-07-08
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