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如果之前做賬做的借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅進項稅 發(fā)票已開具 想用預(yù)收賬款作為核算科目 可以么 如果可以 怎么記賬呢

2023-04-06 11:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-06 11:39

收到時借銀行存款貸預(yù)收賬款 開票時借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅銷項項稅

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快賬用戶1696 追問 2023-04-06 11:41

想用預(yù)收賬戶 可以做調(diào)整分錄么 稅金受影響么

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齊紅老師 解答 2023-04-06 11:41

不受影響的這個,放心

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快賬用戶1696 追問 2023-04-06 11:42

那就是借預(yù)收賬款貸應(yīng)收賬款么

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快賬用戶1696 追問 2023-04-06 11:43

但是預(yù)收賬款是負(fù)債 應(yīng)收賬款是資產(chǎn)?

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齊紅老師 解答 2023-04-06 11:44

可以的這個沒問題

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收到時借銀行存款貸預(yù)收賬款 開票時借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅銷項項稅
2023-04-06
同學(xué),你好,可以的哈
2021-03-10
你好,借銀行存款貸預(yù)收賬款一般做這個。
2025-02-26
這樣做憑證是正確的。 從科目核算內(nèi)容角度來看 前期收到物業(yè)費時計入其他應(yīng)付款,這是一種過渡性的處理方式。當(dāng)開具發(fā)票后,將其從其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到預(yù)收賬款,是因為預(yù)收賬款專門用于核算企業(yè)按照合同規(guī)定或交易雙方之約定,而向購買單位或接受勞務(wù)的單位在未發(fā)出商品或提供勞務(wù)時預(yù)收的款項。物業(yè)費在還未確認(rèn)收入之前,符合預(yù)收賬款的定義。 之后,隨著服務(wù)的提供,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,將預(yù)收賬款確認(rèn)為主營業(yè)務(wù)收入,并計提相應(yīng)的增值稅,是合理的會計處理。 從稅務(wù)和會計匹配角度來看 開具發(fā)票時確認(rèn)預(yù)收賬款,在滿足收入確認(rèn)條件(比如在提供物業(yè)服務(wù)期間分?jǐn)偞_認(rèn))后確認(rèn)收入,同時計提增值稅,使得收入確認(rèn)與納稅義務(wù)的產(chǎn)生在時間上能夠較好地匹配,符合會計準(zhǔn)則和稅法的要求。
2024-11-22
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
2021-08-19
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