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老師,我們公司有一份無票收入,是2022年12月的合同,但是在2023年1月才定的稿,所以在2022年12月時未將這筆收入申報增值稅,但是給審計那邊把這筆收入做到了2022年12月。老師的建議是把這筆收入放2022年還是2023年呢?

2023-04-06 07:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-06 07:53

你好,建議還是和審計一致,做到2022年的。

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你好,建議還是和審計一致,做到2022年的。
2023-04-06
你好;? ?你跨年了。 是的;走這個科目走科目的?
2023-04-04
新年好 可以在2023年1月份? 補做報銷入賬處理
2023-01-28
同學你好,這個直接在今年,把2022年的收入紅沖,再用開的發(fā)票做收入處理。申報時,無票收入是負數(shù),就行了。
2024-04-09
?你好;? ? ? ?這個收到了做賬 ;? 是21年的; 借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整; 借以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配-未分配利潤? ?
2022-08-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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