您好,同學(xué),購進(jìn)的時候當(dāng)時抵扣了吧?抵扣的話那就得開13%發(fā)票
老師,我們是一般納稅人,9月份購入一輛二手車,對方開了發(fā)票去二手車市場換了二手車發(fā)票給我們,還有她自己開的抵扣聯(lián),這個我們要如何入賬
老師我們是一般納稅人這個月賣了一輛車之前有抵扣過現(xiàn)在按13個點(diǎn)繳稅是人家開的二手車發(fā)票我們沒有開票我填增值稅是不是填在第二欄里面啊未開具發(fā)票欄里對吧
老師,您好,對方公司賣一輛二手車給我們公司,去開二手車銷售發(fā)票的話稅率是多少個點(diǎn)呢?我們買到這個車收到的發(fā)票可以進(jìn)項(xiàng)抵扣不?
老師您好,我們?nèi)ツ暝趯Ψ焦举徺I了一臺二手汽車,當(dāng)時只有二手車市場開的機(jī)動車大票入賬,現(xiàn)在對方公司交來13%的專用發(fā)票,我們是一般納稅人,應(yīng)該怎么做賬呢
老師,公司是一般納稅人,銷售自用固定資產(chǎn)運(yùn)輸車輛(之前是二手車買進(jìn)來,只有二手車銷售發(fā)票,也沒抵稅),現(xiàn)在車子要賣掉,開票是開3個點(diǎn)的專票還是13個點(diǎn)的專票
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實(shí)際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個公司合資開了一個場館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個公司同時申報(bào),我會不會被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報(bào)24年年報(bào)時候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時,怎么能反應(yīng)出來什么時候是件還是千克還是小時呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個科目,每個月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個科目每個月都要用嗎?
12題 無負(fù)債企業(yè)價值具體公式是什么
當(dāng)時對方就開了二手車機(jī)動車發(fā)票,這個沒有進(jìn)項(xiàng),沒有辦法抵扣
但是我看稅法說是,一般納稅人銷售2009年以后購進(jìn)的固定資產(chǎn),都要按照適用稅率。那就是13個點(diǎn),不管抵扣沒抵扣。是這個意思嗎
好的,可以3%稅率發(fā)票。
一般納稅人銷售自己使用過的屬于《增值稅暫行條例》第十條規(guī)定,不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額額額固定資產(chǎn),按簡易辦法;銷售自己使用過的2009年1月1日以后購進(jìn)的,按照適用稅率;但是我們這個固定資產(chǎn)不屬于增值稅暫行條例第十條規(guī)定的范圍,也能開3個點(diǎn)的嗎,這兩點(diǎn)不確定。
為什么不屬于增值稅暫行條例第十條規(guī)定的范圍?
我們當(dāng)時就獲得了二手車機(jī)動車發(fā)票,沒問對方索取增值稅發(fā)票,所以這是我們自己的問題,是這樣理解嗎,所以我們還是要開具13個點(diǎn)的發(fā)票,這個二手車是屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目吧。
是的,同學(xué),還是要開具13個點(diǎn)的發(fā)票,這個二手車是屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目