對的,是的,是這么做的,這個不用看紅字信息表,普通發(fā)票的不用。
老師您好,請問我的負(fù)數(shù)發(fā)票開在6月1日,相對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票開在5月31日,正數(shù)發(fā)票5月份已入賬,負(fù)數(shù)發(fā)票可不可以放在一張憑證入賬,紅字信息表是5月31日,謝謝老師
我12月份多開了一張專票,1月份對方?jīng)]有認(rèn)證退回給我了,12月份這張發(fā)票是正常做銷售分錄吧? 另外我1月份開了紅字信息表,1月的賬就憑這信息表做紅沖分錄是嗎
三月有一張普通發(fā)票開錯單價(jià)了,四月份需要紅沖,我三月份正常入賬做收入,四月份用負(fù)數(shù)發(fā)票紅字信息表及正數(shù)發(fā)票入賬是這樣嗎?
老師,我們公司12月份開了紅字信息表給對方,對方1月24號開的負(fù)數(shù)發(fā)票,但是由于紅字信息表有誤,所以對方1月31號把負(fù)數(shù)發(fā)票就作廢了,我1月31號又重新開了一份正確的紅字信息表 第一個問題:我這邊需要做什么,需要把12月份的紅字信息表撤銷嗎 第二個問題:我1月份報(bào)稅的時(shí)候已經(jīng)把負(fù)數(shù)發(fā)票算進(jìn)去了,現(xiàn)在沒有了這張負(fù)數(shù)發(fā)票,我又該怎么處理
我是銷售方,12月份開具的發(fā)票已經(jīng)給買方了,現(xiàn)在是一月份,跨月了,需要紅沖掉重開 需要做哪些操作? 第一:12月份就當(dāng)沒發(fā)生過需要紅沖的事情,正常做賬對嗎? 第二:現(xiàn)在是一月份,需要收回買方的二聯(lián)和三聯(lián)發(fā)票(三聯(lián)專用發(fā)票),然后開具負(fù)數(shù)發(fā)票,再開具一個正數(shù)發(fā)票給客戶,把收回的二聯(lián)三聯(lián)客戶的發(fā)票放在一起,做個負(fù)數(shù)的分錄,開具的正數(shù)發(fā)票正常做分錄
清算確認(rèn)的單位建筑面積成本費(fèi)用怎么計(jì)算? 是用取得土地使用權(quán)支付的金額+開發(fā)成本+開發(fā)費(fèi)用+稅金及附加(是否需要列入基數(shù))+20%加計(jì)扣除(是否需要列入基數(shù))之和?清算時(shí)確認(rèn)的已售建筑面積還是總可售建筑面積?
模擬試卷的時(shí)候借貸都是一上一下寫的提交了完了就都成一片,考試不會這樣吧老師
中級考試合同資產(chǎn)和合同負(fù)債的區(qū)別
老師,您好,我剛?cè)肼毿鹿咀隹傎~,發(fā)現(xiàn)上任做的內(nèi)賬有問題,特別是公司的主營業(yè)務(wù)成本,會計(jì)科目使用不正確,導(dǎo)致所有的成本都少做了很多,公司成立有四年多了!目前我主要工作就是補(bǔ)今年的內(nèi)賬!老師,我第一步不知道是先調(diào)賬還是先補(bǔ)賬?想聽聽老師專業(yè)建議,謝謝老師
老師,這個怎么驗(yàn)證,增值稅收入長期大于企業(yè)所得稅收入
老師,匯算清繳的時(shí)候,費(fèi)用調(diào)增調(diào)減怎么調(diào)呢?
老師,工程合同,甲方要求我們開票時(shí)把造價(jià)單里面的貨物型號物料開在發(fā)票里,之前我們都是開合同總金額的發(fā)票,他說的這么開會影響稅率嗎?有必要這么開嗎?
已經(jīng)被勾選抵扣的專票還可以作為成本票抵扣企業(yè)所得稅么
老師,我中級今年報(bào)名了沒去考試,然后我明年再去考試的話,是不是可以就是是明年通過了一門,然后后面通過2門也可以的。還是說我明年一定要3門都通過。
核定征收土地增值稅,房開企業(yè)還能享受20%加價(jià)扣除嗎?還能享受普通標(biāo)準(zhǔn)住宅增值率不超過20%免征稅收優(yōu)惠嗎?
直接開負(fù)數(shù)發(fā)票,再開一張正確的就可以是吧?如果金額上有調(diào)整,應(yīng)該怎么辦?
對的,是的,是這么做的,那就是紅沖之前的,然后再做發(fā)票的就是了,然后這個有差額。