送過來的這個(gè)不用做你單位的成本 不用入庫,你自己登記一個(gè)備查賬本就行,你們單位的輔料、人工費(fèi)、制造費(fèi)用分?jǐn)偟倪@一部分都屬于成本。
請問老師,公司委托一家供應(yīng)商加工一個(gè)半成品,包工包料,但是有少許材料需從我們自己公司發(fā)出一起加工,加工完成之后辦理入庫,和我們自己生產(chǎn)的合并加工生成一個(gè)完整的產(chǎn)成品,這個(gè)加工環(huán)節(jié)和整個(gè)完工過程應(yīng)該怎么在金蝶軟件和賬務(wù)處理中體現(xiàn)出來呢?
老師好,我公司采購一批有色金屬原材料鉛精礦,其中有計(jì)價(jià)的元素也有受托加工的鉍元素,因?yàn)槲夜咀约翰荒芗庸こ善?,所以在配礦銷售出去后委托冶煉廠加工好后將這個(gè)鉍元素的成品返還回我公司,我們支付加工費(fèi)給冶煉廠,同時(shí)我們再返還成品給材料方,我們也收供應(yīng)商加工費(fèi),中間會(huì)賺點(diǎn)加工費(fèi)差價(jià)。實(shí)際業(yè)務(wù)是一收到材料我方就先把成品鉍給供應(yīng)商了,這業(yè)務(wù)怎么入帳呢?
我公司的原材料委托它公司加工成半成品,半成品完成入庫后我們再繼續(xù)制作成完成品銷售。這樣入庫后我們還是原材料。但是材料發(fā)出去加工后,再進(jìn)來,材料應(yīng)該如何管控呢,這個(gè)應(yīng)該說是做為財(cái)務(wù),每個(gè)月月底應(yīng)該如何單獨(dú)核算呢,外加工車間和倉庫月底如何反映數(shù)據(jù)給我我們財(cái)務(wù)呢,老板要管控外加工這塊,請了解成本核算的老師多給我點(diǎn)具體的建議,謝謝老師們
老師,我們是加工企業(yè),供應(yīng)商給我送來半成品,我們加點(diǎn)輔料加工以后運(yùn)回對方公司,想問問金蝶倉存管理中怎么核算成本呢?送來的半成品需要入庫不?
老師,我們工廠給A客戶加工,我們賺取加工費(fèi),而且我們的系統(tǒng)只核算加工收入。A客戶的原材料自己從B那里買的,送過來我們工廠后發(fā)現(xiàn)材料不對,本來是需要退料的,但是由于各種維持三方關(guān)系的原因,所以我們工廠決定把錯(cuò)的材料自己買下來,給A客戶換成對的料,錯(cuò)的材料用作以后加工其他產(chǎn)品,但是這個(gè)錯(cuò)的料以后沒辦法變成我們工廠的成本,這該怎么處理?
請問,之前年前做了一筆分錄,股東分紅,借利潤分配-2024年終利潤,10萬貸,銀行存款10萬,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表,和利潤表勾稽關(guān)系相差10萬,負(fù)債表多了10萬該怎么調(diào)整?
職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表賬載金額,實(shí)際發(fā)生金額,稅收金額區(qū)別
老師,工業(yè)企業(yè)用財(cái)務(wù)軟件,用什么方法結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么分配制造費(fèi)用
你好,請問,科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
收到股東投資怎么做賬
老師財(cái)務(wù)軟件中,采購未收到票,和銷售未開到發(fā)票\',和開了發(fā)票,分別怎么錄入
老師,現(xiàn)在工業(yè)企業(yè)或者商貿(mào)企業(yè)一般用哪個(gè)軟件用的多,用友還是金蝶,我要學(xué)那個(gè)版本
老師,在6月份業(yè)務(wù)中,王老師拓展了銷售折讓內(nèi)容,為什么在已經(jīng)確認(rèn)收入后發(fā)生折讓,要沖減收入和銷項(xiàng)稅額呢?我覺得不應(yīng)該沖減銷項(xiàng)稅
在編制合并報(bào)表抵銷未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損益時(shí),是否涉及將土地增值稅計(jì)入的稅金及附加?
老師,報(bào)表上如果要降低所有者權(quán)益,需要降低哪幾項(xiàng)?
好的,老師
不用客氣,工作愉快