借以前年度盈余 貸暫借款-財(cái)政借款

政府會(huì)計(jì)制度下,2019年初已經(jīng)將2018年底留的其他應(yīng)付款調(diào)至財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)科目,2019年用當(dāng)年財(cái)政撥款支付去年的其他應(yīng)付款時(shí),預(yù)算會(huì)計(jì)如何做賬? 借事業(yè)支出 貸 財(cái)政撥款收入 還是借 財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 貸 財(cái)政撥款收入
老師,我是事業(yè)單位,想做一張憑證調(diào)整前幾年的好幾處差錯(cuò),因?yàn)橛幸荒曦?cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)的錢(qián)都填到非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)里了,涉及到的憑證太多,可不可以寫(xiě)一個(gè)分錄直接都調(diào)整過(guò)來(lái),分錄是: 借,非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 貸,財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 這個(gè)摘要應(yīng)該怎么寫(xiě)?后面需要附原始憑證嗎?
2020年做錯(cuò)一筆業(yè)務(wù),應(yīng)該 借:費(fèi)用 貸:財(cái)政撥款收入,我做成了 借:其他應(yīng)付款 貸:財(cái)政撥款收入,今年應(yīng)該怎么做調(diào)賬的分錄
會(huì)計(jì)差錯(cuò)調(diào)整非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借:以前年度余額調(diào)整貸:銀行存款預(yù)算會(huì)計(jì)借:資金結(jié)存貸:非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—-年初余額調(diào)整為什么2個(gè)分錄的借貸方向是相反的?
老師,您好!我想問(wèn)問(wèn),借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,現(xiàn)在想沖掉其他應(yīng)付款,記為財(cái)政撥款收入,即調(diào)整做的一筆分錄為:借其他應(yīng)付款,貸財(cái)政撥款收入 可以嗎?
請(qǐng)樸老師回答,請(qǐng)問(wèn)付7付8這都忘了日清,更正是通欄畫(huà)紅線嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)報(bào)個(gè)稅時(shí)的社保數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò)了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因?yàn)橄掳肽杲痤~會(huì)有點(diǎn)增加是吧,但是我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候一直忘記了統(tǒng)計(jì)就一直照舊報(bào)的。
國(guó)有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會(huì)給企業(yè)開(kāi)發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶(hù)對(duì)好賬,但是到付款時(shí)候,客戶(hù)把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個(gè)到底沖收入還是做財(cái)務(wù)費(fèi)用-折讓 大客戶(hù)金額貨款100-200萬(wàn) 每個(gè)月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶(hù)就會(huì)抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶(hù)返款,如何做賬
老師,稅務(wù)局說(shuō)我們申報(bào)的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致,經(jīng)過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)沒(méi)有漏申報(bào),就是課程里面講到的匯率差問(wèn)題,我們?nèi)胭~按每月第一個(gè)工作日匯率,海關(guān)是上個(gè)月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫(xiě)情況說(shuō)明,不知道怎么寫(xiě),
我們殺豬公司,和客戶(hù)對(duì)好賬,但是付完款,客戶(hù)對(duì)我們把尾數(shù)抹零不給,這個(gè)如何做賬
老師,電商商家對(duì)拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費(fèi)有疑問(wèn),應(yīng)該找誰(shuí)問(wèn)?找拼多多和抖音的客服嗎?
財(cái)務(wù)崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財(cái)務(wù)經(jīng)理面過(guò)了,老板一般都會(huì)問(wèn)些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個(gè)月后才與對(duì)方變更合同改為公司名稱(chēng),那么前面三個(gè)月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?

