同學(xué),你好 ?專(zhuān)票有開(kāi)了1跟3個(gè)點(diǎn) 普票又開(kāi)免稅跟1個(gè)點(diǎn) 你這個(gè)不可以的,你這個(gè)是稅率亂開(kāi),你需要聯(lián)系專(zhuān)管員
你好,我是一般納稅人,一個(gè)季度開(kāi)代開(kāi)專(zhuān)票二十多萬(wàn),普票二十多萬(wàn),總共加起來(lái)超過(guò)了季度的三十萬(wàn)免稅的,想問(wèn)一下開(kāi)的這二十多萬(wàn)普票用跟專(zhuān)票一樣交三個(gè)稅點(diǎn)嗎?
老師,小規(guī)模季度申報(bào),開(kāi)了免稅的普票,又開(kāi)了3%的專(zhuān)票,還開(kāi)了1%的專(zhuān)票,但是一個(gè)季度沒(méi)有超30萬(wàn),這個(gè)報(bào)稅咋申報(bào)?
老師,我們開(kāi)了一個(gè)點(diǎn)的普票,又開(kāi)3個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票,不超30萬(wàn),一個(gè)點(diǎn)普票還是免稅的哈
23年1季度的小規(guī)模納稅人,既開(kāi)了3個(gè)點(diǎn)也開(kāi)了1個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票,同時(shí)也開(kāi)了免稅,1個(gè)點(diǎn),3個(gè)點(diǎn)的普票,且季度超了30萬(wàn)怎么處理
請(qǐng)問(wèn)老師 一季度專(zhuān)票跟普票超過(guò)30萬(wàn) 專(zhuān)票有開(kāi)了1跟3個(gè)點(diǎn) 普票又開(kāi)免稅跟1個(gè)點(diǎn) 這樣怎么報(bào)稅呀
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷(xiāo)1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?