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請問老師( 記賬時不管開沒開票都把銷項和進(jìn)項登記入賬 )上月只做了應(yīng)收款的入賬 沒做銷售收入 下個月的時候 我該怎么記賬不會增加當(dāng)月收入呢

2023-04-04 20:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-04 20:26

借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,做的是這一個嗎?

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快賬用戶7201 追問 2023-04-04 20:29

對 就是當(dāng)月漏記了

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快賬用戶7201 追問 2023-04-04 20:30

如果下個月登記的話該怎么做不會虛增當(dāng)月收入呢 銷項發(fā)票都是暫時未開

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齊紅老師 解答 2023-04-04 20:30

看下能反結(jié)賬修改的 吧

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快賬用戶7201 追問 2023-04-04 20:31

上一年度的 如果修改的話就修改的多了

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齊紅老師 解答 2023-04-04 20:32

你不是說上一個月的嗎?你反結(jié)賬修改上一個月不行。

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快賬用戶7201 追問 2023-04-04 20:34

12月 可不就是上個月??

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快賬用戶7201 追問 2023-04-04 20:35

如果上個年度的話 咋個解決呢 老師

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齊紅老師 解答 2023-04-04 20:39

那你的增值稅能修改嗎?增值稅能修改的話,借應(yīng)收賬款, 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費,然后匯算清繳的時候納稅調(diào)增

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快賬用戶7201 追問 2023-04-04 20:45

調(diào)整銷售收入不應(yīng)該是這樣的嗎 :   借:以前年度損益調(diào)整     應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)     貸:應(yīng)收賬款——某某公司

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快賬用戶7201 追問 2023-04-04 20:46

書本上先學(xué)到s的是這樣的

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快賬用戶7201 追問 2023-04-04 20:47

老師 您能解釋一下您的那個分錄不

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快賬用戶7201 追問 2023-04-04 20:47

我不理解

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齊紅老師 解答 2023-04-04 20:49

你就這個是紅沖收入 我那個是確認(rèn)收入

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借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,做的是這一個嗎?
2023-04-04
你好,同學(xué)。 沒看見你的圖呢,當(dāng)期收入是當(dāng)期發(fā)生的全部收入的。
2020-11-20
你可以這個樣子,可以在你的住院收入后面分別再塞兩個明細(xì)科目,分別就是開票收入和沒有開票收入。
2020-11-23
你好, 1.對的 2.按確認(rèn)收入的時間 3.賬簿上看營業(yè)收入數(shù)據(jù)
2021-03-06
記入到應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅額
2023-02-23
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