借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,做的是這一個嗎?
老師好,我們收入主要含開票和未開票的,而開票與未開票又包含一下幾項。我想問一下如果按記賬時間統(tǒng)計當(dāng)月住院收入,主要應(yīng)該含有圖中哪幾項收入呢?如果以前月份住院并記賬,當(dāng)月仍繼續(xù)住院記賬且當(dāng)月結(jié)賬的,這兩部分不同時間記賬的收入如何處理呢,都?xì)w到當(dāng)業(yè)務(wù)收入嗎。
老師好,我們收入主要含開票和未開票的,而開票與未開票又包含一下幾項。我想問一下如果按記賬時間統(tǒng)計當(dāng)月住院收入,主要應(yīng)該含有圖中哪幾項收入呢?如果以前月份住院并記賬,當(dāng)月仍繼續(xù)住院記賬且當(dāng)月結(jié)賬的,這兩部分不同時間記賬的收入如何處理呢,都?xì)w到當(dāng)業(yè)務(wù)收入嗎。
老師您好,請問上市公司規(guī)范做賬的,銷售出庫日期與開出發(fā)票日期,和收款日期都在不同一個月份時:1、會計記賬以銷售出庫當(dāng)月確認(rèn)收入對嗎? 2、申報增值稅的時候應(yīng)以哪個日期確認(rèn)收入呢? 3、如何做才能快速取到這個需要申報稅的收入數(shù)據(jù)呢?
5月份開具一張增值稅發(fā)票,當(dāng)時忘記作廢了,在做賬的時候,這張發(fā)票收入沒有做進(jìn)去,導(dǎo)致報稅的時候,增值稅里面多提取了2000元,但是我賬套里已把6月份的賬都結(jié)了,這個月又開具了一張紅沖發(fā)票,請問應(yīng)該怎么處理,怎么入賬?分錄怎么寫?
老師,我想問金碟8月收入多做賬10000,9月少做賬10000,票在9月開的,銷項稅做在9月,請問有什么影響嗎?當(dāng)時是因為本來8月的收入當(dāng)時忘記開票,在9月補開的票。
我們公司5月份的社保已經(jīng)扣款了,還可以增員嗎?
建筑企業(yè)匯算清繳A105000表傭金和手續(xù)費需要填嗎
老師,企業(yè)新增5人,但是這5人4月份時原單位繳納的社保,這樣原單位給我們開具勞務(wù)費發(fā)票,我們可以從本月工資中收回這5人的單位繳納部分社保,那我收到原單位開具的勞務(wù)費發(fā)票我需要怎么做賬呢
老師水費分割單如何做呀!有范文不?
老師請問公司最早是什么時候開始實行認(rèn)繳制的
老師,企業(yè)借條蓋公章還是財務(wù)章呢
個體工商戶賣青菜開免稅,還是1%的稅
老師,我們是單位是北京延慶,租賃公司是河北,和他們有業(yè)務(wù),需要對方給我們開租賃挖掘機十輪運輸車的發(fā)票,但是業(yè)務(wù)在延慶,這樣沒影響吧?
老師:我們公司發(fā)票不夠,老板想成立一個個體戶,但我認(rèn)為這個體戶就是個空殼公司。具體怎么操作
老師我們每個產(chǎn)品的進(jìn)價和賣價都不一樣,怎么計算成本率和銷售率
對 就是當(dāng)月漏記了
如果下個月登記的話該怎么做不會虛增當(dāng)月收入呢 銷項發(fā)票都是暫時未開
看下能反結(jié)賬修改的 吧
上一年度的 如果修改的話就修改的多了
你不是說上一個月的嗎?你反結(jié)賬修改上一個月不行。
12月 可不就是上個月??
如果上個年度的話 咋個解決呢 老師
那你的增值稅能修改嗎?增值稅能修改的話,借應(yīng)收賬款, 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費,然后匯算清繳的時候納稅調(diào)增
調(diào)整銷售收入不應(yīng)該是這樣的嗎 : 借:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)收賬款——某某公司
書本上先學(xué)到s的是這樣的
老師 您能解釋一下您的那個分錄不
我不理解
你就這個是紅沖收入 我那個是確認(rèn)收入