你好;? ?你這個(gè)是要算什么數(shù)據(jù)的 ; 你是小規(guī)模 按的1%還是3%開票的
銷項(xiàng)稅額的計(jì)算方式里,換算公式,銷售額=含增值稅銷售額÷(1+稅率或征收率)其中的1代表什么
小規(guī)模納稅人免征額是不含稅銷售額嗎?是按1%換算還是3%換算的
老師 開了含稅824 按這條公式怎么換算 3%的換算后不含稅銷售額=[銷售額×(1+3%)]/(1+1%))填
小規(guī)模納稅人第一季度普票開了3%和1%的稅率,申報(bào)增值稅時(shí)不含稅銷售額是按發(fā)票上的未稅銷售額合計(jì)填寫還是用季度總含稅銷售額/(1+1%)倒算?
老師,小規(guī)模30萬(wàn)以內(nèi)填寫增值稅申報(bào)表,銷售額是不是換算成不含稅的金額?稅率是按1%換算還是3%換算呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個(gè)地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學(xué)的時(shí)候說(shuō)增值稅銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票,銷項(xiàng)是普通發(fā)票也可以抵進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?
24年賬里面有以前年度損益調(diào)整。這個(gè)金額在25年匯算時(shí)需要在匯算表里填寫嗎?
請(qǐng)問(wèn)銷售家電享受政府補(bǔ)貼賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收-乄x(實(shí)收部分) 應(yīng)收-政府補(bǔ)貼款(優(yōu)惠部分金額) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 收到貨款:借:銀存 貸:應(yīng)收-xx(個(gè)人) 這樣對(duì)嗎
這題選什么呢?。。。。。。為什么呢
農(nóng)業(yè)合作社可以上社保么?
注冊(cè)資金100萬(wàn),實(shí)繳投入150萬(wàn),那多投的50萬(wàn)需要交印花稅么
今年匯繳清算怎么沒(méi)有出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)?是需要按什么按鈕,才會(huì)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)
個(gè)體戶定期定額改成查賬征收了,是一定要做賬嗎?
824是3%的發(fā)票
意思你要按照1%來(lái)繳納;? 你 不含稅銷售金額 =824/1.03 ;
稅局給這條公式讓我計(jì)算勒
你好 ; 先計(jì)算出來(lái)不含稅 ; 你后面去除以1.01就不對(duì)哈; 你找稅務(wù)局問(wèn)下??
稅局的意思是先換算成3個(gè)點(diǎn) 再換成1個(gè)點(diǎn) 是這樣的吧
?那就對(duì)的; 我想成另外一個(gè)情況去了 ; 你按照上面公式去算? ?
行 按稅局給的吧 謝謝老師
是的;? 這個(gè)公式可以算的;? ?