沒做賬嗎 按賬上的主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入來填寫就可以
小規(guī)模納稅人,疫情期間,減按1%征收,請(qǐng)問填增值稅申報(bào)表的不含稅收入是按照3%換算填寫還是1%?
小規(guī)模納稅人免征額是不含稅銷售額嗎?是按1%換算還是3%換算的
老師小規(guī)模普票減按1%繳納增值稅,減免的稅款申報(bào)表中金額填寫是含稅/1.01換算成不含稅,再乘以2%來算嗎
小規(guī)模納稅人填寫申報(bào)表的時(shí)候 1、 不超過45萬金額填寫在第十行? 2、填寫的時(shí)候是填寫含稅金額還是按照3%稅率換算成不含稅金額?
小規(guī)模公司,季度沒有超30萬,如果都是申報(bào)不開票收入,申報(bào)表不含稅收入是按1%來換算填寫,還是按3%來換算呀?
新公司法5年內(nèi)實(shí)繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因?yàn)槭湛罱o與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個(gè)100萬元清包工項(xiàng)目,采用簡易計(jì)稅,甲方要求開具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項(xiàng)目分包給2個(gè)自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請(qǐng)問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計(jì)稅是不是按(100一80)萬X3%計(jì)算。如果我這邊按差額計(jì)稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實(shí)際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊(cè)1000萬,然后再減資么,因?yàn)楝F(xiàn)在新公司法5年實(shí)繳制
員工報(bào)銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計(jì)提費(fèi)用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計(jì)算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個(gè)月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個(gè)月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時(shí)候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會(huì)有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會(huì)有產(chǎn)生一些油費(fèi),,但是加油費(fèi)他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅可以不在月末計(jì)提嗎,因?yàn)楹ε露悇?wù)那邊會(huì)有問題,可以在收到退稅款的時(shí)候計(jì)提并確認(rèn)收款碼
個(gè)人用國補(bǔ)買了一臺(tái)電腦去公司報(bào)銷,實(shí)際是公司電腦,但發(fā)票只能抬頭開個(gè)人,公司可以正常做賬嗎?
但是在報(bào)表上帶出來的稅額是按3%的稅額,這個(gè)不影響吧
這個(gè)不影響的哦 系統(tǒng)里就是這樣
好的,謝謝
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝