你好;? 你這個(gè)調(diào)增了。? 調(diào)增了 你應(yīng)納稅所得額增加了。 你就得繳納所得稅的? ?
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里的賬載金額跟稅收金額填寫(xiě)一樣,就說(shuō)明不需要調(diào)增調(diào)減是嗎?
你好,匯算清繳里的賬載金額和稅收金額是什么意思?納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出賬載金額為53360,那稅收金額是多少?
老師,做匯算清繳納稅申報(bào)的納稅項(xiàng)目明細(xì)表,里面的業(yè)務(wù)招待費(fèi)賬載金額是8800,稅收金額是448.14,調(diào)增金額8351.86,這樣調(diào)增金額還要交稅嗎?還要在主表里報(bào)稅嗎
匯算清繳年報(bào)里面的納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表賬載金額和稅收金額是怎么填呢
老師好,我在申報(bào)2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳,其中A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中的招待費(fèi)支出,我寫(xiě)上2022年度賬載金額,正常稅收金額不就是帳載金額*60%嗎?
老師,我要5月申報(bào)退稅,這時(shí)發(fā)票報(bào)關(guān)單上有一種產(chǎn)品退稅率是0,特殊商品類(lèi)型為1,是不是要轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)處理?按照內(nèi)銷(xiāo)正常申報(bào)?繳納增值稅?
如果給對(duì)方開(kāi)專(zhuān)票的話,用不用擬個(gè)合同?一部分會(huì)轉(zhuǎn)到老板的卡里,一部分去銀行取現(xiàn),金額大約是十幾萬(wàn),分次開(kāi)專(zhuān)票
你好老師,小規(guī)模繳銷(xiāo)稅盤(pán)之后在哪可以看到是否抄稅了
我們公司是電商代運(yùn)營(yíng)服務(wù),就是幫別個(gè)電商店鋪代運(yùn)營(yíng)的,這個(gè)增值稅定義的行業(yè) 稅務(wù)局老師說(shuō)是專(zhuān)業(yè)技術(shù)運(yùn)營(yíng)服務(wù) 這個(gè)對(duì)嗎
老師,如果我們收到不專(zhuān)款專(zhuān)用的政府補(bǔ)貼,我們要開(kāi)票嗎
老師好,消防安全評(píng)估發(fā)票開(kāi)什么稅目
老師好,十幾年前的記賬憑證 可不可以銷(xiāo)毀的 太多了 沒(méi)地方放置了
算企稅時(shí),需要扣除增值稅嗎?
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模,貸方有0.09余額,怎么做賬消掉
給生產(chǎn)員工買(mǎi)的團(tuán)體險(xiǎn),是進(jìn)生產(chǎn)成本還是制費(fèi)
主表里的,四、納稅調(diào)整后所得(13-14+15-16-17+18)里面的金額是83656.41這個(gè)是調(diào)增后的金額嗎
是關(guān)聯(lián)的數(shù)字還是要自己手動(dòng)輸入的?
調(diào)增金額是怎么填的?
你好1;? ?是的;? ?根據(jù)你 利潤(rùn)總額%2B納稅調(diào)增額 -納稅調(diào)減額來(lái)的??
還要我手動(dòng)填嗎?
你好; 你稅收金額填寫(xiě)后;自動(dòng)的哈? ?
好的,謝謝你
不客氣的; 幫到你就好??