你好;? ?你是在隨意調(diào)整; 還是說 按賬上數(shù)據(jù)來編制的??
去年的賬有點錯誤,別人調(diào)了帳,只增加了一個未開票收入,只是應(yīng)收賬款和應(yīng)交稅費發(fā)生了變化,更正了申報表,但是調(diào)賬前的貨幣金額和調(diào)賬后的貨幣金額相比,調(diào)賬后資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金少了0.6元,現(xiàn)金流量表 的貨幣資金和調(diào)賬前是一樣的,不過我做一筆分錄,借待處理財產(chǎn)損益0.6,貸庫存現(xiàn)金0.6,這樣付資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金是就對了,但是現(xiàn)金流量表的資金又不對,怎么辦呢?去更正資產(chǎn)負(fù)債表,還是去更正現(xiàn)金流量表?
老師,我的帳到11月月末結(jié)賬資產(chǎn)負(fù)債表都是平的,12月只有工資、計提和交納房產(chǎn)稅,然后12月結(jié)轉(zhuǎn)之后資產(chǎn)負(fù)債表就不平了呢?用銀行交稅資產(chǎn)減少了,其他應(yīng)付款負(fù)債增加了,那所有者權(quán)益為什么沒變化呢?問題會出在哪里呢
#提問#老師好 。請問5月30號匯算清繳了 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤有變化(利潤變少了),其他應(yīng)付款也變了(增加了),現(xiàn)在報二季度的財務(wù)報表,資產(chǎn)負(fù)債表是不是就要按匯算后的數(shù)據(jù)來算
老師,財務(wù)報表申報,資產(chǎn)負(fù)債表里的金額只有銀行存款減少了,其他應(yīng)付款增加了,調(diào)完了以后發(fā)現(xiàn)報表不平,還需填什么
老師,22年資產(chǎn)負(fù)債表其它應(yīng)付款期末余額為負(fù)數(shù)137萬,如果調(diào)到其它應(yīng)收款里,資產(chǎn)增加,還必須更改第四季度所得稅中填報的資產(chǎn)數(shù)嗎?第四季度財務(wù)報表也得更改嗎?如果不想改動,可以嗎?這個負(fù)數(shù)在23年3月財務(wù)報表已經(jīng)變?yōu)檎龜?shù)了
用友t+銷售單上備注填有內(nèi)容,導(dǎo)出來對賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個月發(fā)票開錯了,客戶找不到了,也開出正確發(fā)票給客戶了,這個月怎么將之前開錯的發(fā)票紅沖掉,因為已經(jīng)聯(lián)系不上客戶,謝謝
按揭銷售汽車怎么確認(rèn)收入?
我們出口銷售有需征稅的情況 視同內(nèi)銷繳納銷項稅 請問如何做賬 貸方應(yīng)交稅金 借方應(yīng)該記什么科目
老師請問為什么這個月他們交個稅了?今年以前每個月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應(yīng)該還是要交費啊?每個月都有個稅,今天我點擊了一下預(yù)填扣除信息就個稅沒有了?怎么回事
請問老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫了借款利息,現(xiàn)在我們還款時,股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們該如何操作呢,需要簽補充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應(yīng)該怎么入賬
老師好,4月計提的四月工資少了,我們是次月報完上月個稅才發(fā)上月工資,個稅已經(jīng)申報完了,少申報了,,如果更正申報,那么四月已經(jīng)結(jié)賬,這可怎么辦,四月計提的四月工資,后面附的工資單也是錯的,除了反結(jié)賬還可以怎么辦
?老師,好,從網(wǎng)銀里面打印出來的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個體戶季度營業(yè)收入超過30萬是全額征增值稅嗎、稅率多少?
賬上數(shù)據(jù),別人做的
你好;? ?去檢查下科目余額表數(shù)據(jù)和憑證; 看下是什么原因 ;?