保險費(fèi)先計入勞務(wù)成本,然后有收入的時候再轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,這樣收入成本就會配比例。
老師你好我們是一家物流公司,車的發(fā)票是銷售公司開到我們公司,可是我們收客戶的款有車款,有,保險費(fèi),保險費(fèi)有返點(diǎn),有購置稅,還有上戶費(fèi)用,有的車賺錢,有的車掛在我們公司,我們還有可能低于銷售發(fā)票賣給客戶,但我們不會給客戶開發(fā)票,那么這車子我還是入固定資產(chǎn)嗎?還是用裸車價格加購置稅作為國固定資產(chǎn)成本嗎?具體賬務(wù)處理怎么做呢?謝謝老師
老師你好我們是一家物流公司,車的發(fā)票是銷售公司開到我們公司,可是我們收客戶的款有車款,有,保險費(fèi),保險費(fèi)有返點(diǎn),有購置稅,還有上戶費(fèi)用,有的車賺錢,有的車掛在我們公司,我們還有可能低于銷售發(fā)票賣給客戶,但我們不會給客戶開發(fā)票,那么這車子我還是入固定資產(chǎn)嗎?還是用裸車價格加購置稅作為國固定資產(chǎn)成本嗎?具體賬務(wù)處理怎么做呢?謝謝老師
你好,我們就一個工程項(xiàng)目,我把所有費(fèi)用都放在工程施工_合同成本下了,期間費(fèi)用財務(wù)費(fèi)用基本沒有,管理費(fèi)用也不多,開發(fā)票了就確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本了,就成本大于收入,這個月企業(yè)所得稅季報提示有政策風(fēng)險,但是我們財務(wù)報表確實(shí)這樣,能申報不?會有什么影響?
老師,你好,我們公司是做保險代理業(yè)務(wù)的,主要做雇主責(zé)任險這塊。2021年9月我們公司接了一個單,總保費(fèi)是129630元,這筆款是公對公轉(zhuǎn)的,就是被保險公司的公賬轉(zhuǎn)到我們公司的公賬,但是我們收到的這筆保費(fèi),其中有86820元是要付給保險公司(人保)的,被保險公司要求開專票,我們公司開了41034元給被保險公司,保險公司(人保)開了86820元給被保險公司,但是由于付保險公司(人保)的保費(fèi)是我們公司轉(zhuǎn)過去的,所以被保險公司不接受人保給他們開的專票,要求我們公司開具,因?yàn)殄X是我們公司的公賬收的,但是由于這個事情到現(xiàn)在才來處理,導(dǎo)致要多交很多稅,所以老板不太愿意,請問有什么好的辦法處理這個事情呢?可以不用多交這么多稅?然后還有個問題,像我們公司這種業(yè)務(wù),可不可以選擇差額征收呢?
老師,我是物流公司,有好多車輛保險費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)在是我保險費(fèi)做了主營業(yè)務(wù)成本,導(dǎo)致成本大于收入,因?yàn)槲夷壳伴_票量很少,不認(rèn)證又要交稅,成本大于收入會有影響嗎?還是我可以把保險費(fèi)記入管理費(fèi)用,車輛保險費(fèi)?
申報增值稅,標(biāo)簽狀態(tài)那顯示已申報是不是代表已申報成功了,還有如果要繳稅的話是不是稅務(wù)局根據(jù)三方協(xié)議自動扣款了,就不需要去手動點(diǎn)繳納稅款了嗎
一個企業(yè)A投資了一家公司B,占股20%,應(yīng)出資200萬,暫時實(shí)出資只有100萬,然后今年B賺錢了,但沒分紅,以利潤轉(zhuǎn)增資本,A應(yīng)該如何做賬?
老師:現(xiàn)在就是這兩種情況。A公司有a/b/c、d四個自然人股東,且這四個股東的出資方式都是貨幣資金和無形資產(chǎn)。第一種情況d退出,a/b/c三個股東愿意用貨幣資金購買d的股份,這種情況A公司的出資方式應(yīng)該是怎樣的?第二個在只剩下abc三個股東的情況下,出現(xiàn)了一個B公司,B公司全部用貨幣資金購買abc的股份,那現(xiàn)在A公司的出資方式又是怎樣的?
老板自己的車子,公司也在用,然后開了油票進(jìn)來,可以做什么費(fèi)用?差旅?還是交通?還是說讓他跟公司簽個租車協(xié)議?
老師好,請教一下,個體工商戶只有進(jìn)項(xiàng)票,沒開過銷項(xiàng)票,一直在用定額票,且對方開進(jìn)來票不知情,稅務(wù)部門通知才知道,請問老師這種情況怎么處理,謝謝
8月份賬未結(jié),計提8月工資實(shí)際發(fā)放7月工資,怎么做賬務(wù)處理
如果老板想每年給自己發(fā)放200萬元工資,怎樣合理籌劃,交最少的稅。
老師,我們老板要預(yù)收400萬的貨款,因?yàn)榭蛻羰墙ㄖ荆蛻粜枰崆澳冒l(fā)票去預(yù)支工程款,請問這個發(fā)票可以開嗎?
請問老師, 香港公司在 境內(nèi) 未設(shè)有機(jī)構(gòu),在境外為境內(nèi)企業(yè)提供咨詢服務(wù),境內(nèi)企業(yè)是不是不用代扣代繳企業(yè)所得稅和增值稅
同年跨月應(yīng)該是管理費(fèi)用但入了其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)如何調(diào)整
具體的是怎樣的?管理費(fèi)用-勞務(wù)成本?
借勞務(wù)成本貸銀行存款。借主營業(yè)務(wù)成本貸。勞務(wù)成本。第二筆分錄是有收入的時候再做 ,第一筆是交保險費(fèi)的。
我們只有主營業(yè)務(wù)成本跟其他業(yè)務(wù)成本這2個科目,再說做進(jìn)勞務(wù)成本還不是歸結(jié)到成本里面了
建議你增加一個一級成本科目,勞務(wù)成本按照我上面的處理做。
增加不了,可以放在管理費(fèi)用嗎
放在管理費(fèi)用,那你就沒有成本了。成本核算就不準(zhǔn)確。
可是我們系統(tǒng)不能增加一級科目啊,放主營成本里面又成本大于收入
是的,那你就沒有好辦法了,要正確處理,是按我那樣的。你這種兩種處理方法都不恰當(dāng)。