保險費先計入勞務(wù)成本,然后有收入的時候再轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,這樣收入成本就會配比例。
老師你好我們是一家物流公司,車的發(fā)票是銷售公司開到我們公司,可是我們收客戶的款有車款,有,保險費,保險費有返點,有購置稅,還有上戶費用,有的車賺錢,有的車掛在我們公司,我們還有可能低于銷售發(fā)票賣給客戶,但我們不會給客戶開發(fā)票,那么這車子我還是入固定資產(chǎn)嗎?還是用裸車價格加購置稅作為國固定資產(chǎn)成本嗎?具體賬務(wù)處理怎么做呢?謝謝老師
老師你好我們是一家物流公司,車的發(fā)票是銷售公司開到我們公司,可是我們收客戶的款有車款,有,保險費,保險費有返點,有購置稅,還有上戶費用,有的車賺錢,有的車掛在我們公司,我們還有可能低于銷售發(fā)票賣給客戶,但我們不會給客戶開發(fā)票,那么這車子我還是入固定資產(chǎn)嗎?還是用裸車價格加購置稅作為國固定資產(chǎn)成本嗎?具體賬務(wù)處理怎么做呢?謝謝老師
你好,我們就一個工程項目,我把所有費用都放在工程施工_合同成本下了,期間費用財務(wù)費用基本沒有,管理費用也不多,開發(fā)票了就確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本了,就成本大于收入,這個月企業(yè)所得稅季報提示有政策風(fēng)險,但是我們財務(wù)報表確實這樣,能申報不?會有什么影響?
老師,你好,我們公司是做保險代理業(yè)務(wù)的,主要做雇主責(zé)任險這塊。2021年9月我們公司接了一個單,總保費是129630元,這筆款是公對公轉(zhuǎn)的,就是被保險公司的公賬轉(zhuǎn)到我們公司的公賬,但是我們收到的這筆保費,其中有86820元是要付給保險公司(人保)的,被保險公司要求開專票,我們公司開了41034元給被保險公司,保險公司(人保)開了86820元給被保險公司,但是由于付保險公司(人保)的保費是我們公司轉(zhuǎn)過去的,所以被保險公司不接受人保給他們開的專票,要求我們公司開具,因為錢是我們公司的公賬收的,但是由于這個事情到現(xiàn)在才來處理,導(dǎo)致要多交很多稅,所以老板不太愿意,請問有什么好的辦法處理這個事情呢?可以不用多交這么多稅?然后還有個問題,像我們公司這種業(yè)務(wù),可不可以選擇差額征收呢?
老師,我是物流公司,有好多車輛保險費發(fā)票,現(xiàn)在是我保險費做了主營業(yè)務(wù)成本,導(dǎo)致成本大于收入,因為我目前開票量很少,不認(rèn)證又要交稅,成本大于收入會有影響嗎?還是我可以把保險費記入管理費用,車輛保險費?
老師,請問公司固定資產(chǎn)出售開出發(fā)票,賬務(wù)處理之后,稅務(wù)報表收入是不含稅是銷售貨物,是納入收入了,但是會計處理是虧損了,因為處理的價格比賬面要小 這種情況怎么做賬
老師,我們是代賬公司,收到客戶一年的代賬費,這個怎么入賬?對應(yīng)的會計分錄是怎樣的?
老師,請問白酒可以用于福利發(fā)給員工嗎,謝謝
公司還貸款,A公司幫我們還了,我們公司再轉(zhuǎn)給A公司和抵我們的貨款,怎么計科目
暫估成本是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 請問期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候借方是主營業(yè)務(wù)成本 貸方是什么呢
老師您好,我們有一套對方給的抵押商鋪,現(xiàn)在這個商鋪要交物業(yè)費,這個物業(yè)費我已經(jīng)計入什么科目合適呢
小規(guī)模納稅人,跟個體戶是不是都免征30萬一季度?
支付客戶合同保證金,計什么科目
老師,您好,工商年報的納稅總額是填當(dāng)年實際納稅,還看報表一年應(yīng)納稅,如第四季的增值稅來年1月交
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評謝謝
具體的是怎樣的?管理費用-勞務(wù)成本?
借勞務(wù)成本貸銀行存款。借主營業(yè)務(wù)成本貸。勞務(wù)成本。第二筆分錄是有收入的時候再做 ,第一筆是交保險費的。
我們只有主營業(yè)務(wù)成本跟其他業(yè)務(wù)成本這2個科目,再說做進(jìn)勞務(wù)成本還不是歸結(jié)到成本里面了
建議你增加一個一級成本科目,勞務(wù)成本按照我上面的處理做。
增加不了,可以放在管理費用嗎
放在管理費用,那你就沒有成本了。成本核算就不準(zhǔn)確。
可是我們系統(tǒng)不能增加一級科目啊,放主營成本里面又成本大于收入
是的,那你就沒有好辦法了,要正確處理,是按我那樣的。你這種兩種處理方法都不恰當(dāng)。