您好,正好有季度未滿30萬的免稅政策,雖超過核定5.4萬,本來要繳的稅給免了
老師,我單位是個體工商戶,個人經(jīng)營所得是在電子稅務局申報,季度核定是九萬元,本季度開票金額為98308.51元,增值稅是全免的,但是個人經(jīng)營所得本應該是有稅的,但是我填上數(shù)了本期應補退金額是零,怎么回事
老師,我家的經(jīng)營情況如下 104門市,105門市,106門市租的3個門市,老板把這3個門市打通開了一家超市,牌匾做了一個,營業(yè)執(zhí)照注冊了3個地址顯示分別為長春凱旋104門市,105門市,106門市,稅務登記3個營業(yè)執(zhí)照也都稅務登記了 問題1.老板就以上情況,注冊這三個個體營業(yè)執(zhí)照,在稅收上會不會有什么風險? 問題2.專管員個稅給核定的是9900,那我是不是可以理解為我季度銷售收入不超過45萬不需要交增值稅,季度開票超過29700,我就需要全額交個稅呢? 問題3.實際經(jīng)營中我們是個體開的超市,并不怎么開發(fā)票,也就是說我們沒有銷項,進項,也沒有費用發(fā)票,比如我季度銷售46萬,我這3個個體稅務申報我應該怎么申報,交稅需要交多少, 麻煩老師詳細指導,謝謝老師
個體工商戶,核定征收的, 今天打電話給我說我定額3萬元的, 意識我定額低了,經(jīng)驗所得需要繳納3%還是多少錢。 但是我季度是沒有超過45萬元的,比如我開了43萬不含稅發(fā)票,我就是按43萬的數(shù)據(jù)申報的,也是交了增值稅和個人經(jīng)營所得的,就是今年免稅就是交了個人經(jīng)營所得就是!這樣子我要去稅務問問嘛?
老師您好,對個人所得稅核定征收的個體工商戶,核定月經(jīng)營額在5萬元(含)至10萬元之間的,對超過2萬元以上的部分,按1%的核定征收率征收個人所得稅,核定征收如果核定是9萬的話,如果季度營業(yè)額是27萬,經(jīng)營所得個稅是每個季度固定交27萬-1.5萬固定扣除數(shù)=25.5萬-2萬(免征個稅)=23.5萬×1%=2350元。。。。還是說不按核定的固定金額而看實際票開多少交多少個稅
個體工商戶、季報核定銷售額5.4萬,但是實際季度開普票金額8.7萬。增值稅和個人經(jīng)營所得都不交稅。沒有看懂,字面上已經(jīng)超過核定應該交稅的。麻煩老師指點。謝謝
老師好,我們經(jīng)營范圍是醫(yī)療器械銷售公司,無服務費的經(jīng)營范圍。我們開設備后續(xù)服務費的話必須增加經(jīng)營范圍嗎?稅率是照著多少開呢?現(xiàn)在我們中標了一臺設備但是供該設備的試劑中標名稱和簽合同都是寫的設備后續(xù)服務費,醫(yī)院說我們要開服務費的發(fā)票結算的是服務費,但是實際我們進貨是各種試劑,怎么給醫(yī)院開隨貨同行和發(fā)票呢?進的試劑,跟醫(yī)院結算服務費,進出對不起來。
老師好,我們經(jīng)營范圍是醫(yī)療器械銷售公司,無服務費的經(jīng)營范圍。我們開設備后續(xù)服務費的話必須增加經(jīng)營范圍嗎?稅率是照著多少開呢?現(xiàn)在我們中標了一臺設備但是供該設備的試劑中標名稱和簽合同都是寫的設備后續(xù)服務費,醫(yī)院說我們要開服務費的發(fā)票結算的是服務費,但是實際我們進貨是各種試劑,怎么給醫(yī)院開隨貨同行和發(fā)票呢?進的試劑,跟醫(yī)院結算服務費,進出對不起來。
請問就是我們屬于民間非營利組織,收到了所得稅匯算清繳的退稅款,這個該怎么做分錄呢
老師,我們要0元股權轉讓,但是說讓申報股權轉讓,這個個是怎么弄呢,線上操作的話
因租賃員工宿舍而發(fā)生的中介費計入哪里?
發(fā)票內(nèi)容:技術培訓或服務,自然人代開發(fā)票,項目名稱該怎么選,選什么大類
確認遞延收益會影響當期利潤嗎
股權轉讓,一般定價多少,稅務提示價格偏低,所得稅法規(guī)定是怎么樣定價啊
計提主營業(yè)務收入,收入2萬,跨月退費了10000,那計提金額是不是1萬,還是不管退費,計提2萬
老師,省級發(fā)放的人才發(fā)展專項資金,應該計入什么會計分錄呀?
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如果開29萬增值稅和個人經(jīng)營所得都免嗎?
您好,30只是免增值稅哈。需要繳納所得稅,按照利潤繳納所得稅