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老師,我單位是個體工商戶,個人經(jīng)營所得是在電子稅務(wù)局申報,季度核定是九萬元,本季度開票金額為98308.51元,增值稅是全免的,但是個人經(jīng)營所得本應(yīng)該是有稅的,但是我填上數(shù)了本期應(yīng)補退金額是零,怎么回事

2020-10-05 15:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-05 17:26

你好,你是填了不含稅收入是98308.51后仍然顯示稅額為零嗎?能不能截圖看看呢?

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快賬用戶1291 追問 2020-10-05 17:29

老師你看

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齊紅老師 解答 2020-10-05 18:33

你這個是定期定額的,應(yīng)稅收入那已經(jīng)按實際的填了還是顯示應(yīng)交稅費為0你就直接申報就行了,如果超過多次的話到時候?qū)9軉T會重新給你核定的,現(xiàn)在不用額外做什么了,直接申報

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你好,你是填了不含稅收入是98308.51后仍然顯示稅額為零嗎?能不能截圖看看呢?
2020-10-05
定期定額的 填寫你們的收入就可以
2020-10-02
應(yīng)稅項是你開發(fā)票不含稅銷售額嗎?
2020-10-15
同學你好,846095.02元-減去成本費用數(shù)據(jù)=應(yīng)納稅所得額,應(yīng)納稅所得額(要看是否大于3萬或是6萬,)稅率不同的,同學你先把開發(fā)票相對應(yīng)的成本費數(shù)確定下來
2021-02-03
應(yīng)該是按照136786.57*1.00%計算所得稅
2020-10-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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