同學你好 有委托協(xié)議就可以
三方轉賬賬務處理,一個客戶在我公司甲有貨款,想轉至公司乙,在公司甲賬套做應收藍單,借應收賬款-客戶,貸其他應收款-公司乙,然后在公司乙賬套做的應收紅單,借其他應付款-公司甲,貸應收賬款-客戶?,F(xiàn)在問題1我不明白在公司甲為什么做應收藍單,在公司乙為什么做紅單 問題2不明白在公司甲賬套做的貸其他應收款-公司乙,為什么其他應收款減少了 問題3不明白在公司乙賬套借其他應付款-公司甲,為什么是應付?
老師,我們公司領導個人賬戶和公司賬戶有往來款。 賬上現(xiàn)在她個人掛著其他應收款一大筆數(shù)額 她收到這些錢也都付出去了(居間費等)錢都付出去了 現(xiàn)在領導讓我處理她這個其他應收款,怎么處理呢? 有發(fā)票可以平賬,沖減其他應收款 沒有發(fā)票呢,我怎么處理
老師好,我想請教個問題,我們公司轉了一筆錢到工會賬戶上,當時做的借其他應收款-工會戶,貸銀行存款 那現(xiàn)在這個賬戶支出了好多費用 我要怎么做賬 這個其他應收款余額就剩一半了
請問甲公司把乙公司的貨款打到我們公戶上,我給以公司轉賬時銀行備注是轉出代收貨款,現(xiàn)在甲公司要開發(fā)票,這個要怎么處理?
老師,我這有個問題,應該甲公司收取相關物業(yè)費,但是收款時賬戶出現(xiàn)問題不能收款,所以我收到了乙公司賬戶上,現(xiàn)在賬戶好用了,可以相互之間轉賬匯款了,現(xiàn)在這個我應該怎么處理呢,
山東省教育財務管理系統(tǒng)中,項目分配顯示第一行項目已分配資金不能大于項目規(guī)劃資金是什么意思
汽車修理廠給員工買的社保怎么寫分錄
老師,我五月底購入一臺原值一萬八千的噴涂機 老板讓我一次性折舊抵扣所得稅 但是公司是做機械加工的,沒有庫存商品什么產(chǎn)生,我能不入制造費用管理費用,直接入主營業(yè)務成本嗎?借 主營業(yè)務成本 貸銀行存款
銀行對公或者對私付款給上游了,但沒收到發(fā)票,這種情況怎么入賬?不能稅前扣除對嗎
稅務系統(tǒng)上顯示有2023年修改申報表的退稅,之前的會計已經(jīng)離職了,請問老師,現(xiàn)在我可以從哪里查看這個稅能不能申請抵扣呢?
老師,支付的專家勞務費,專家無法給我們開具發(fā)票,我要怎么入賬呢?是否需要幫他代扣代繳個人所得稅
國際物流小規(guī)模公司開的免稅票 然后升為一般納稅人開的也是免稅票嗎
老師,我們工廠出口,條款是C&F,客戶的海運費是直接貨代開發(fā)票給我們工廠,我們工廠跟貨代談下來的價格是6190元人民幣,也錢付了,貨代公司票也開進來了,客戶那里我們報價給他是1573美金*7.2008=11326.86元人民幣,相當于我們海運費客戶那里也賺錢了,這個怎么去入賬(目前我做到了其他應付款-運保費科目,但還是會多出來5136.86元)?以前我是直接沖匯兌損益的,到現(xiàn)在想想金額還是太大了,多出來的錢怎么賬務處理?是要交所得稅么?
無票收入分錄如何做,后期稅務處理怎么做
社保補貼計入什么科目
乙公司委托甲公司代收我公司相關款項嗎?賬務處理是這樣嗎: 乙公司: 收款時 借:銀行存款 貸:其他應付款; 付給甲公司時:借:其他應付款; 貸:銀行存款 甲公司: 收到款項: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅額-增值稅(銷項稅)
同學你好 對的 是這樣的
老師,還有一個問題,老師丙公司給乙公司公對公支付甲公司的代收款項,這個給丙公司發(fā)票怎么開呢?是甲公司給開還是乙公司給開???
同學你好 這個不給病公司開發(fā)票 應該開給乙公司的
然那丙公司的發(fā)票怎么辦誰給開呢?
同學你好 丙公司不收發(fā)票 乙公司給丙公司錢
老師,丙公司是商戶,需要給甲公司付款,由乙公司代收了,丙公司支付了款項需要發(fā)票進行賬務處理,現(xiàn)在是應該甲公司給開發(fā)票還是代收款的乙公司給開發(fā)票呢?
同學你好 甲公司給丙公司開發(fā)票
老師,丙公司公對公把錢打給了乙公司,然后甲公司給開具了發(fā)票,這樣丙公司的發(fā)票和現(xiàn)金支出不是一個公司這樣可以嗎?需要我甲公司給出具什么材料嗎?
同學你好 這個可以的