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我們是人力資源公司,去年給客戶墊付了代發(fā)工資,個(gè)稅已申報(bào),到今年才開票確認(rèn)收入,跨年的成本與收入,這個(gè)賬務(wù)如何處理?

2023-04-04 09:21
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-04 09:26

你好,您去年怎么做的分錄嘞?

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你好,您去年怎么做的分錄嘞?
2023-04-04
你好,開票確認(rèn)收入,就做收入分錄。 發(fā)生的相關(guān)人員工資支出,是計(jì)入成本?
2023-04-04
你好,這個(gè)是可以在去年暫估收入。
2023-04-04
你好,實(shí)際沒有銷售,你最好不要給他開發(fā)票。一旦開了發(fā)票,你這邊增值稅有銷售額,然后你利潤表那邊沒有收入,你稅務(wù)局那邊會(huì)比對(duì)他會(huì)要求你調(diào)整的。
2024-12-20
你好 ;? 那你么實(shí)際發(fā)生了工資支出了嗎 ?發(fā)生了就做 借勞務(wù)成本 - 工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資?
2021-11-25
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