你好,可以的,可以稅前扣除計入營業(yè)外支出。
老師你好!我們幾個人合伙承包了一個項目的施工,是掛靠在某建筑公司,現(xiàn)在是這樣運作的,前期施工沒收到工程款之前是我們自己打款到掛靠公司支付款項,現(xiàn)在從甲方收到工程款了,然后掛靠公司的建筑公司扣除稅金管理費用后余款讓我打領(lǐng)條領(lǐng)出匯入我們合伙人其中一個人的私人賬戶上,這個與掛靠公司簽訂了內(nèi)部承包合同。請問這樣操作可以嗎?如果不可以又是為什么?另外還存在什么隱患及風險呢?
老師,我想問一下,就是說我們這個公司是搞建筑的,老板有,自己注冊了五六個公司吧,然后就是說他建筑這邊實際工程是有買他那些磚的,但是那些全部是個人,但是個人他又開不了票給我們,但是我們這邊就是掛靠別人的那個建筑公司的,那我們這邊一定要提供那個發(fā)票那,所以我們現(xiàn)在就是說,我們想我們注冊有六個公司嗎?那有一個自然人的那個公司呢,是建筑可以,就是可以開這個磚和水泥這些的,如果說我這個開了票的話,而且是由稅局那邊去代開出去的話這個票有沒有風險?總的開出去是30多萬左右
老師您好!我們是小規(guī)模建筑安裝公司!我們有一個項目 已經(jīng)完工兩個月 發(fā)票也給上家全部開完了!但是這個月才收到商家給我們開的材料發(fā)票!當時付款時做的預付處理 沒有暫估入合同成本!現(xiàn)在收到發(fā)票 我還可以入到合同成本里面嗎?發(fā)票之前已經(jīng)全部開完,這個月沒有收入,可以確認成本嗎?
親有個問題問一下你,我們有個項目在國外巴西,跟我們簽訂合同的甲方是國內(nèi)的,是屬于中建科工的,本來剛開始準備簽訂合同簽訂1400萬是直接建筑安裝服務,這樣的話我們開給中甲方中建科工的發(fā)票就是建筑工程服務,免稅發(fā)票 那我們?nèi)〉玫倪M項材料/勞務無論專普都是不能抵扣的,都是價稅合計入賬;現(xiàn)在甲方又說不想那樣簽訂合同,他說要跟我們簽訂一個銷售材料的合同13% 600萬,一個建筑安裝合同 免稅的800萬,這樣相當于我們在進購巴西項目材料的時候就可以當進項采購進來,然后開銷售材料發(fā)票給甲方中建科工,(意思這時我們的進購的材料可以抵扣?然后我們開給材料給甲方也不差進項了)可以這樣操作嗎
老師您好,我們公司是建筑公司一般納稅人,以前的會計出分錄收入計入1000萬預收賬款,支出計入800萬預付賬款,這個工程,還差尾款,幾年沒有結(jié)算,這兩個科目一直掛有很大的數(shù)據(jù),到我接手了,請問,可不可以把這兩個科目對沖
老師,現(xiàn)在能計提半年度年終獎嗎?
老師,這個麻煩看下怎么做,看我做的對不對
買賣合同申報印花稅按多少比率交印花稅
老師,企業(yè)向個人簽的租車協(xié)議,但個人還在貸款期間,協(xié)議能否規(guī)定個人還貸款和保險的錢找企業(yè)報銷,給還貸款的話就可以便宜租金,這樣可以嘛
老師請問這個月沒有開銷賬發(fā)票,沒有收入,因為對方不回款,老板不讓開,這個大征期虧損70多萬,這種我該怎么處理呢
老師,請問一下,個體戶的賬務怎么做?
老師,請問24年開的發(fā)票,25年能做賬和稅前扣除嗎?
別人開給我們勞務票要交印花稅嗎
我們公司水電費交印花稅嗎
小規(guī)模季度開票不超過30萬,已開發(fā)票,增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師,這個需要什么附件
需要賠償協(xié)議,還有收款收據(jù)。