同學(xué)您好,按第二種計(jì)算。第一種是不對(duì)的。沒(méi)有考慮消費(fèi)稅。
我想請(qǐng)問(wèn)一下,就是如果中級(jí)題里面有一道題不知道這個(gè)答案 怎么來(lái)的,比如,這道題,我公式都對(duì)了,數(shù)字安上去也是對(duì)的,但是算出來(lái)的答案和這個(gè)答案不一樣,我這道題算出來(lái)等于0.911788,想問(wèn)一下這個(gè)11.82%是怎么算出來(lái)的
老師這是成本核算品種法,按答案的方式我算出來(lái)的結(jié)果就和答案的結(jié)果不一樣呢,是我哪里算錯(cuò)了嗎
老師,財(cái)務(wù)杠桿=EBIT/EBIT-I,此題息稅前利潤(rùn)=750/1-25% =1000,利息=10000*10%=1000,沒(méi)辦法算呢,但是答案是這樣算的,看圖二。答案是可以算出來(lái)結(jié)果,按我的算法不能算出來(lái)結(jié)果,我認(rèn)為這個(gè)題是不是有問(wèn)題?
老師,我想問(wèn)一下,為什么按這個(gè)組成計(jì)稅結(jié)果的不同公式,所算出來(lái)的答案是不同的呢?是不是哪里出了問(wèn)題
你好老師、財(cái)管算年金成本公式1、有個(gè)推導(dǎo)出來(lái)的2、這個(gè)題他用原公式1、我用推導(dǎo)出來(lái)的公式、為什么算出來(lái)的答案不一樣呢、幫忙看下哪做錯(cuò)了呀
老師,這個(gè)分錄怎么寫(xiě)
老板把私人的車(chē)0元出租給公司,該車(chē)輛發(fā)生的費(fèi)用能稅前扣除嗎?
老師我3月開(kāi)具發(fā)票,5月要作廢怎么辦,我們是執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬
老師,初級(jí)打印準(zhǔn)考證網(wǎng)址和流程都發(fā)一下吧,謝謝
你好老師,酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對(duì)公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費(fèi)1980元。2早餐費(fèi)76元,合計(jì)消費(fèi)2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個(gè)分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進(jìn)項(xiàng),申報(bào)增值稅時(shí)為什么不自動(dòng)抵扣了,要手動(dòng)填寫(xiě)什么嘛
24年財(cái)務(wù)已結(jié)賬,稅務(wù)所有申報(bào)都已完成,次年匯算年報(bào)提交時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實(shí)發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認(rèn)了收入對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況,涉及所得稅費(fèi)用,高新企業(yè)的評(píng)定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說(shuō)我要調(diào)賬,更正多少報(bào)表,這個(gè)少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對(duì)越來(lái)越嚴(yán),年報(bào)相關(guān)聯(lián)的明細(xì)表填報(bào)也多了。
老師傭金手續(xù)費(fèi)匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進(jìn)出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無(wú)票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負(fù)率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計(jì)1.3萬(wàn),不含稅收入370萬(wàn),應(yīng)納所得稅額6.8萬(wàn)
什么沒(méi)考慮消費(fèi)稅
第一個(gè)公式中的消費(fèi)稅不能按那樣的算法直接去乘以15%
如果直接可以乘15%,就不用組成計(jì)稅價(jià)格。不能那樣算。
老師,那第一題消費(fèi)稅咋算,我還是沒(méi)懂
等于(500%2B100)/(1-15%)*15%就是需要交的消費(fèi)稅。
那這個(gè)(500+100)/(1-15%)是啥
(成本%2B利潤(rùn))/(1-消費(fèi)稅稅率15%)=組成計(jì)稅價(jià)格=計(jì)算消費(fèi)稅的計(jì)稅依據(jù)。
好的好的,老師,我懂了,謝謝您
客氣了,祝工作順利!