你好,這個(gè)銷項(xiàng)稅額你轉(zhuǎn)收入的時(shí)候就有了。轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)在你月底要交這個(gè)稅的時(shí)候做。
老師,如果本期銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅額,當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額時(shí)是:1.借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 然后2.借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納增值稅時(shí)候 3.借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 這3個(gè)分錄,第一個(gè)分錄需要嗎,我看很多案例都是直接第二個(gè)分錄的。。
計(jì)提增值稅分錄是這樣的嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 兩個(gè)分錄都要寫?
老師借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),這個(gè)是什么時(shí)候用的這個(gè)分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2,970.21 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2,970.21 老師,這個(gè)分錄是計(jì)提增值稅嗎
老師,公司承擔(dān)了全額社保,在申報(bào)個(gè)稅時(shí),屬于個(gè)人部份的要不要填在專項(xiàng)扣除里了,還是直接填0
老師我們購買的軟件,分兩次付款,付了第一次款,第二次款不知道什么時(shí)候付,付第一次款的時(shí)候能記入無形資產(chǎn)嗎?
商貿(mào)出口企業(yè)出口視同內(nèi)銷的產(chǎn)品取得的運(yùn)輸增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎?
營業(yè)外收入需要報(bào)未開票收入增值稅嗎
個(gè)稅中的商業(yè)健康保險(xiǎn)指的是什么?
老師,中級(jí)考試報(bào)名網(wǎng)站有么
在填稅收調(diào)查表時(shí),外購生活服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)包括哪些項(xiàng)目
什么情況下收到客戶錢款,不給他開票(他不要發(fā)票) 我們也不申報(bào)未開票收入增值稅,只入收入報(bào)企業(yè)所得稅
老師,那個(gè)辦公用品進(jìn)項(xiàng)可抵扣嗎
你好,請問公司如何成立工會(huì)經(jīng)費(fèi)?
老師就是這個(gè)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)是抵了我前面的進(jìn)項(xiàng)稅還是沒抵的
這個(gè)是抵完之后剩余的金額。
老師這個(gè)是月末要做的嗎?
您好,如果你有要交的稅才要做這個(gè)。