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計(jì)提增值稅分錄是這樣的嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 兩個(gè)分錄都要寫?

2022-10-12 09:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-12 09:47

你好; 是的; 兩筆都要做的??

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你好; 是的; 兩筆都要做的??
2022-10-12
你好; 你現(xiàn)在把你銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅 多少發(fā)來看看 ; 你上期是否有留底 ; 上月的時(shí)候 余額和你申報(bào)表一致嗎?
2022-05-11
這個(gè)分錄是一般納稅人企業(yè),月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
2024-04-14
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2022-01-11
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)還要做下邊分錄嗎 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 最后一步是這個(gè) 其他的對
2020-12-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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