同學(xué)你好 是什么會計準(zhǔn)則 有發(fā)票嗎
老師,在跨年發(fā)票的賬務(wù)處理中,如果直到匯算清繳時仍未收到上年的成本費用發(fā)票,進(jìn)行納稅調(diào)增補(bǔ)繳所得稅,完成匯算清繳后收到上年的成本費用票需要怎么處理呢?上年暫估入賬的和提前已知金額按實際入賬的處理有區(qū)別嗎?
老師,在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年漏記了一筆費用和一筆收入,都有發(fā)票,該怎么處理???
匯算清繳前收到以前年度費用發(fā)票,要怎么做賬處理,費用金額挺大,要做股權(quán)變更
匯算清繳前收到以前年度費用發(fā)票,要怎么做賬處理,費用金額挺大,要做股權(quán)變更
匯算清繳前發(fā)現(xiàn)有一筆上年的費用未入賬,金額比較大的,要怎么處理?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
小企業(yè),暫未取得發(fā)票,但是是屬于上年度費用
那就直接用利潤分配未分配利潤調(diào)增
那是直接在當(dāng)年做 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 然后報表和其他的不需要修改調(diào)整是嗎?
同學(xué)你好 匯算清繳的時候按照調(diào)整后的來
老師,你好,就是在匯算清繳的時候按調(diào)整后的填列?那年度報表需要修改嗎?
同學(xué)你好 對的 是這樣的