你好 附表一6%一般計稅里面
老師,請問是不是收到的所有代扣代繳的稅費(fèi)(個人所得稅、代扣境外公司的增值稅、所得稅)的2%手續(xù)費(fèi)增值稅申報時都可以放“經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)”這個稅目交稅?
申報增值稅時,經(jīng)紀(jì)代理服務(wù):稅務(wù)局退回的代扣代繳個稅手續(xù)費(fèi)收入,應(yīng)該填寫在哪行哪列
取得2022年度代扣代繳個人所得稅手續(xù)費(fèi)返還收入,應(yīng)按“經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)”申報繳納增值稅,怎么申報
老師,企業(yè)代扣代繳個人所得稅取得的2%手續(xù)費(fèi)是不是應(yīng)按照“經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)”繳納增值稅?按多少稅率申報增值稅呢
請問收到個稅代扣代繳手續(xù)費(fèi)要按經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)繳納增值稅,那這筆手續(xù)費(fèi)應(yīng)該怎么記賬?
老師,個體戶的夫妻店,一個作為業(yè)主工資不能稅前扣,另一個人可以按員工工資扣除吧
老師,退伍軍人優(yōu)惠政策, 公司法人是退伍軍人,之前不知道這個政策,現(xiàn)在想用這個政策,公司法人一直有買社保發(fā)工資,12366說只能退稅,有別的辦法嗎?
我們家主營木地板生產(chǎn)制造,我們生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的下腳料如木粉,木屑等如何開具發(fā)票
我在實(shí)訓(xùn)的時候,做到農(nóng)牧行業(yè)的時候,在錄入起初數(shù)據(jù)之后,點(diǎn)擊資產(chǎn)負(fù)債表,顯示賬不平,然后就根據(jù)提示說沒有加入消耗性生物資產(chǎn),然后就重新加上了消耗性生物資產(chǎn),也顯示賬平了,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候,還是顯示賬不平,說沒有添加消耗性生物資產(chǎn),是怎么回事啊
我在實(shí)訓(xùn)的時候,做到農(nóng)牧行業(yè)的時候,在錄入起初數(shù)據(jù)之后,點(diǎn)擊資產(chǎn)負(fù)債表,顯示賬不平,然后就根據(jù)提示說沒有加入消耗性生物資產(chǎn),然后就重新加上了消耗性生物資產(chǎn),也顯示賬平了,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候,還是顯示賬不平,說沒有添加消耗性生物資產(chǎn),是怎么回事啊
匯算清繳時,發(fā)現(xiàn)利潤做高了1125.05元,調(diào)減其他可以填,與實(shí)際利潤相符和,但是又不想退稅,這個怎么處理嗎?總不能其他,調(diào)整和調(diào)減去都填吧?
老師,這個月企業(yè)將車輛賣給法人,下個月法人又把車租賃給企業(yè),這樣可以么
2024年計提了1—12月工資共524萬,發(fā)放2023年12月份工資30萬,2024年1—11月工資480萬,共510萬。12月份工資44萬是2025年一月份發(fā)放的,做企業(yè)所得稅匯算清繳填《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》時,賬載金額是填524萬對嗎?那實(shí)際發(fā)生是填480+30=510萬,還是填480+44=524萬呢?
老師,你好,請問24年報廢固定資產(chǎn),產(chǎn)生損失3萬,請問應(yīng)該填在匯算清繳的哪里,可以稅前扣除嗎
是不是根據(jù)利潤分配---未分配利潤和本年的未分配利潤的和,算是可以給股東分紅的錢,還是說要看凈利潤去分
微信掃碼加老師開通會員