你好 是的,這個附加稅也是不需要繳納的
老師請問這種,沒有增值稅的。增值稅那里就是0嗎,小規(guī)模的季度低于30萬收入的,增值稅免了,,附加稅那里就是0嗎老師
小規(guī)模納稅人季度申報,增值稅季度未超過30萬,附加稅不能0申報,請問怎么填寫金額申報
小規(guī)模企業(yè)季度申報增值稅,收入沒達30萬免增值稅,附加稅就填0嗎
小規(guī)模納稅人季收入未達30萬,免增值稅,附加稅的表還有增值稅減免明細表都不用填吧
小規(guī)模納稅人季度收入沒達到30萬,申報增值稅填哪欄
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風險收益率=
老師,5月2號收到對方開過來的發(fā)票,5月10號對方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
增值稅減免稅申報明細表也不用填了,全是0嗎
不是阿,你這個減免的要八3%放進去的
起初余額沒有,本期發(fā)生額就是1-3月的5000增值稅,本期應(yīng)抵減額是填2%嗎?
你那個是按照1%的,但是你沒有超過30萬,是全額減免的
全額減免,填增值稅減免明細表,2欄里填3%的增值稅還是1%增值稅,4欄是跟2欄填一樣的數(shù)據(jù)嗎
根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于支持個體工商戶復(fù)工復(fù)業(yè)等稅收征收管理事項的公告》(國家稅務(wù)總局公告2020年第5號)第三條的規(guī)定:減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應(yīng)欄次。 《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》第8欄“不含稅銷售額”計算公式調(diào)整為:第8欄=第7欄÷(1%2B征收率)。
這應(yīng)該是過了30萬收入的填這些表嗎?沒過30萬的就直接填10欄吧,其他表不用填嗎
是的,其他的是不需要填寫的