你好減免表里面選擇減免性質(zhì),1608然后填寫本期發(fā)生額是經(jīng)歷過金額這里面填寫的是減免的2%
小規(guī)模申報(bào)第三季度增值稅,有自行開普票也有代開增值稅專票,都是開具1%的稅點(diǎn),申報(bào)時(shí)該如何申報(bào)?需不需要填寫附表?
2023一季度小規(guī)模專票1個(gè)點(diǎn)開票的,增值稅季度申報(bào)表減免附表如何填報(bào)?湖南省的
湖南小規(guī)模公司一季度開專票中有開1%稅點(diǎn)的專票和3%稅點(diǎn)的專票(客戶要求開3個(gè)點(diǎn)的),一季度增值稅申報(bào)時(shí)主表怎么填呢?
2023年小規(guī)模季度增值稅申報(bào)如何申報(bào)?開票29萬,1%稅率,最后免征增值稅
小規(guī)模納稅人本季度開普票2.5萬,在申報(bào)季報(bào)增值稅及附加稅申報(bào)表的時(shí)候用填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?
老師,比如抖音平臺(tái)的收入1000手續(xù)費(fèi)50我是做(借其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)50貸主營業(yè)務(wù)收入1000等收款直接做銀行存款950.貸其他應(yīng)收款950),還是先做借其他應(yīng)收款抖音1000貸主營業(yè)務(wù)收入1000等收款的時(shí)候再做借財(cái)務(wù)費(fèi)用50借銀行存款950貸其他應(yīng)收款1000按那個(gè)做合適
老師,一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費(fèi),請(qǐng)問廣告發(fā)布費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?
老師,平臺(tái)的收入,我可以按扣除傭金實(shí)際到賬的金額確認(rèn)收入嗎
老師,一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費(fèi),可以認(rèn)證抵扣嗎?廣告發(fā)布費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?
勞務(wù)報(bào)酬不能取得對(duì)方的發(fā)票該如何處理
(1-1%)^4–1計(jì)算方法步驟
公司和主播簽訂直播合同,每個(gè)月支付主播相應(yīng)的保底收益,這部分會(huì)計(jì)如何入賬,入賬原始憑證需要什么
個(gè)體工商戶工商年報(bào)中的資金數(shù)額怎么填?
老師,我們公司2024年補(bǔ)繳了2021——2023年稅費(fèi),并產(chǎn)生了滯納金365408.14,那這個(gè)滯納金要體現(xiàn)在2024年企業(yè)所得稅年度報(bào)表納稅調(diào)整里嗎?
老師:24年有出售固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)清理2萬,售價(jià)10萬,賺8萬。這個(gè)需要填寫A105090表嗎!需要的話資產(chǎn)損失那填多少數(shù)字?
老師,辛苦幫我看看我這種情況,減免附表怎么填呢?系統(tǒng)顯示我填寫錯(cuò)誤,不知道是附表填錯(cuò)了,還是主表填錯(cuò)了
你這個(gè)不對(duì)呀,你這個(gè)免稅的開的是什么業(yè)務(wù)的。
小規(guī)模季度開票總額30萬以下的,普票開票是免征增值稅不?這個(gè)免征的怎么填附表呢?
你好 小規(guī)模今年開的是1%的稅率。
哪有免稅的稅率。今年。
普通發(fā)票填寫到第十欄, 免稅銷售額不要填寫。
普票開的是1%的稅率,直接填主表第十欄即可,后面的減免稅額附表不用填寫是吧?
專票1%稅率開票的,減免附表這樣填報(bào)是對(duì)的不?
對(duì)的,是的,是這么做的。
那專票主表填報(bào)金額這樣填對(duì)嗎?
這個(gè)專票的正確的。
這個(gè)普通發(fā)票也是正確的。