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一般納稅人屬于二手房東,取得進(jìn)項(xiàng)專票 稅率5%,2月錯(cuò)開(kāi)了5%的專票出去(屬于簡(jiǎn)易征收),交增值稅1.2萬(wàn),3月紅沖掉部分5%的專票,重新開(kāi)具9%的發(fā)票(一般計(jì)稅方法)。因前期有很多留底,無(wú)需交稅,然而上月多交的1.2萬(wàn),在增值稅申報(bào)表一34行(本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅款顯示為負(fù)數(shù)-1.2萬(wàn)。這樣增值稅申報(bào)表就審核不通過(guò)。請(qǐng)問(wèn)這種情況怎么修改。謝謝老師指點(diǎn)。

2023-04-03 12:00
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-03 12:02

你好; 你只有這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票的話; 到時(shí)你去稅務(wù)局大廳去報(bào) ; 這個(gè)是你系統(tǒng) 對(duì)比不了造成的??

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快賬用戶5755 追問(wèn) 2023-04-03 12:47

只能去大廳了嗎?好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2023-04-03 13:37

你好; 是的;去大廳報(bào)下負(fù)數(shù)?

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你好; 你只有這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票的話; 到時(shí)你去稅務(wù)局大廳去報(bào) ; 這個(gè)是你系統(tǒng) 對(duì)比不了造成的??
2023-04-03
你好 你這個(gè)情況 還得找大廳 大廳幫助申報(bào) 要大廳不能直接申報(bào) 是可以更正 我之前自己作法 是單位人給0申報(bào),之后大廳該表 您可以問(wèn)下您們大廳這樣可以嗎
2021-07-03
第三個(gè)分錄應(yīng)該是 借管理費(fèi)用貸累計(jì)攤銷才對(duì) 2.那你是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 你這個(gè)涉及跨年損益
2022-06-10
業(yè)務(wù)1銷項(xiàng)稅額的計(jì)算450*0.13=58.5
2022-06-21
業(yè)務(wù)1銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是450*0.13=58.5
2022-06-21
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