你好,為什么支付了首付款,對方不開具發(fā)票過來呢??
公司首付7萬買了臺挖機(jī),剩下的款每月分期付,發(fā)票還沒收到對方回公司說要等到全款付清了才給,那首付出去的錢和剩下每月支付的錢怎么做賬呢?要入固定資產(chǎn)科目嗎?
老師,就是我們有個資產(chǎn)屬于融資租賃吧,銷售方A給我們開的發(fā)票40萬,支付首付款16萬,收到發(fā)票入賬借:固定資產(chǎn)40萬,貸:應(yīng)付A公司40萬,付首付的時候借:應(yīng)付A16萬 貸:銀行存款16萬,剩下的款就給融資方了,這個帳怎么處理
老師您好,我想咨詢個問題。融資租賃購入的設(shè)備,支付首付款后向第三方分期付款,收到一張付首付款的發(fā)票。這種情況我們要怎么入賬?付給甲方首付款,收到丙方融資租賃公司開的首付款發(fā)票,這個要怎么處理? 能否稅前一次性扣除呢
老師,我們購買股東資產(chǎn),對方收取了首付款以后,剩下的錢都是融資租賃公司按期開票,那么我的首付款對方不開票要怎么做賬?
老師您好,公司融資購入一臺機(jī)械,首付款付給A公司,后面的分期是付給融資公司的,合同上只寫了首付款的收款賬戶是A公司?,F(xiàn)在我收到的發(fā)票首付跟分期都是由融資公司開的,A公司如果是融資公司的子公司就沒問題是嗎?如果不是子公司,我收了融資公司的發(fā)票,要不要對方開一份說明?不然這發(fā)票不知道怎么做賬了。謝謝老師
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄