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老師好,我們這個(gè)月開票軟件服務(wù)費(fèi)續(xù)費(fèi)278元,是應(yīng)該填寫增值稅申報(bào) 附表四,中本期發(fā)生額和實(shí)際抵減稅額嗎,那填完以后體現(xiàn)在主變哪里了呢。謝謝

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2023-04-03 10:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-03 10:10

你好,你這個(gè)金額允許抵扣的嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-03 10:10

我們這邊他說的是只有280的才可以抵扣。

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齊紅老師 解答 2023-04-03 10:10

主表在應(yīng)納稅減征額里面自己填寫。

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快賬用戶3007 追問 2023-04-03 10:15

老師 我這應(yīng)納稅額減征額這不能填寫數(shù)據(jù)呢 我即使 改成280 這行也是填寫不了數(shù)據(jù)呢 謝謝

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齊紅老師 解答 2023-04-03 10:16

你好,減免明細(xì)表填寫了嗎?

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快賬用戶3007 追問 2023-04-03 10:25

老師 是填完附表四 還要填寫增值稅減免明細(xì)表嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-03 10:30

你好是的,是這么做的。

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快賬用戶3007 追問 2023-04-03 10:33

老師 填完減免明細(xì)表后 主表的應(yīng)納稅減征額278 應(yīng)納稅減征額合計(jì)-278,我們這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 等于有留底 那34行 應(yīng)補(bǔ)退稅額是 -278 老師 這個(gè)還得退稅去是嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-03 10:37

好,那就抵扣不了的,那你只填寫本期發(fā)生額就可以了。

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本月不需要繳納增值稅的話,實(shí)際抵減那里應(yīng)該是0
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同學(xué)你好,這個(gè)申報(bào)表的,你先看下主表里面,第一步,如果讓先填與第二個(gè)附表,你先填第二張附表,再進(jìn)主表看下,它會有提示,如果沒有提示,你附表是選填的,不是必填的;有提示的就根據(jù)提示填寫附表,沒有提示的,就不填寫;
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