不開票的收入做無(wú)票收入是合理的。

我們是餐飲公司承包學(xué)校食堂 學(xué)生消費(fèi)收入打到學(xué)校賬戶 學(xué)??垡徊糠址到o我們 我們扣一部分返給商戶 老師我想問(wèn) 我們扣商戶部分有攤銷的水電燃?xì)? 還有取暖費(fèi) 保潔工資保潔費(fèi)用 這部分?jǐn)備N怎么攤合理呢
老師您好,我們是民辦學(xué)校,食堂收入只有學(xué)生交的生活費(fèi),但教師也在食堂免費(fèi)就餐,怎樣給教師這一塊單獨(dú)剔除作為福利費(fèi)核算呢?
公司承接了一個(gè)ppp項(xiàng)目,幫政府建設(shè)了一個(gè)學(xué)校,然后有10年的食堂超市運(yùn)營(yíng)權(quán),我們把食堂超市承包給具有餐飲資質(zhì)的公司去做,賺取管理費(fèi)用。但因?yàn)槲覀儞碛羞\(yùn)營(yíng)權(quán),學(xué)校學(xué)生用飯卡的形式,他們充值進(jìn)來(lái)的錢必須到我們公司賬戶,我們是否需要開票?以及學(xué)校老師的錢是學(xué)校以餐補(bǔ)的形式打進(jìn)我們賬戶的,要求我們開餐飲發(fā)票,這是否合理?
老師您好,我們是在經(jīng)營(yíng)學(xué)校學(xué)生餐飲-食堂的,有很多學(xué)生消費(fèi),這收入不開發(fā)票的,我們做無(wú)票收入,合理嗎?
老師好,我想咨詢這個(gè)問(wèn)題是我單位食堂是在學(xué)校經(jīng)營(yíng)食堂,給大學(xué)學(xué)生的餐費(fèi)餐飲服務(wù)收入是不是可以免增值稅???
老師,你好,我想問(wèn)下,個(gè)人如果出租住房的話,到稅務(wù)局申請(qǐng)開發(fā)票的話,是不是就要繳納房產(chǎn)稅呢?
個(gè)人開的服務(wù)類發(fā)票不滿500元,為什么有的要交增值稅,有些不要交
增值稅收入和營(yíng)業(yè)收入不一致,查賬了,是以前年度預(yù)收賬款轉(zhuǎn)收入了,或是預(yù)收了租金,就不一致。要什么寫自查報(bào)告才能讓稅局看懂
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)減去年初余額和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)不平,怎么查找原因?
不懂,不是每10股發(fā)放12.3認(rèn)股權(quán)證嗎?
沒有經(jīng)驗(yàn)想做會(huì)計(jì),干過(guò)出納 怎么才能干上會(huì)計(jì)工作
10月雙休應(yīng)出勤是除以22還是除以18
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)稅申報(bào)是按10月報(bào)稅,報(bào)的是9月的工資,就是10月發(fā)的9月的工資,等于多報(bào)了一個(gè)月,現(xiàn)在想調(diào)整過(guò)來(lái),可以11月個(gè)稅申報(bào)零申報(bào)嗎?
我們公司是個(gè)體戶,自然人電子稅務(wù)局,在報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),1~6月份我沒有填費(fèi)用,直接就點(diǎn)了申報(bào),最后只填寫收入,給我算出來(lái)1488.95的稅款,10月份我申報(bào)1-9月份的按照正常申報(bào)已完成,應(yīng)繳稅款為零,現(xiàn)在已經(jīng)11月份了,我剛剛發(fā)現(xiàn)他有一個(gè)未完成待繳稅款1488.95,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?還可以修改嗎?或者作廢的話,會(huì)不會(huì)引起被查的風(fēng)險(xiǎn)?
老師好:請(qǐng)教下,一般納稅人人力資源公司要開6%現(xiàn)代服務(wù)費(fèi)發(fā)票,沒有成本發(fā)票,成本怎么取得?人員工資可以做成本嗎?


我做賬在財(cái)務(wù)軟件里要標(biāo)明——無(wú)票收入嗎?
可以可以,標(biāo)上無(wú)票收入。
老師好,我們食堂是在學(xué)校經(jīng)營(yíng)食堂,然后我查到有這個(gè)增值稅稅收優(yōu)惠政策,那我們賣給學(xué)生的餐費(fèi)收入是不是可以免增值稅?
那我單位賣給學(xué)生的餐費(fèi)收入是不是可以免增值稅?
學(xué)校的食堂是有免稅的政策。
但是學(xué)校在外包給你們,那你們就不是免稅的了。
哦,我明白了,太感謝老師您了,我們單位和學(xué)校簽合同,應(yīng)該 是學(xué)校外包給我們
你好 是的是這樣的情況呢?