你好,這是別人投資進來還是怎么了?
某生產(chǎn)企業(yè)2020年6月銷售一棟8年前建造的辦公樓,取得不含增值稅銷售收入1800萬元。該辦公樓原值1000萬元,已計提折舊600萬元。經(jīng)房地產(chǎn)評估機構(gòu)評估,該辦公樓的重置成本為2100萬元,成新度折扣率為5成,銷售時繳納增值稅、城建稅、印花稅及教育費附加及土地增值稅分別為多少?
公司進行資產(chǎn)評估,稅務(wù)局批復(fù)按照評估凈值計入資產(chǎn)折舊攤銷,這部分資產(chǎn)對應(yīng)的科目應(yīng)該怎么做?
本月固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)(1)10日,財務(wù)部購入辦公用激光打印機1臺,單價4000元,增值稅520元,已收到專用發(fā)票1張,凈殘值率4%,預(yù)計使用5年,出納已開出現(xiàn)金支票支付,附單據(jù)3張。(2)11日,對辦公樓進行資產(chǎn)評估,評估結(jié)果為原值1002000元、累計折舊96000元注:視同月末處理,下同)(3)11日,對銷售部已經(jīng)發(fā)生減值跡象的貨車計提減值準備。該貨車預(yù)計可回收金額為170000元,計提減值準備后,預(yù)計剩余使用年限4年,預(yù)計凈殘值為2000元。(4)11日,計提本月折舊費用。(5)11日,經(jīng)公司領(lǐng)導批復(fù),辦公室將小轎車有償轉(zhuǎn)讓(出售)給某公司90400元,開出增值稅專用發(fā)票,增值稅10400元,對方電匯支付注:不考慮清理費,在總賬中結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理)
本月固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)(1)10日,財務(wù)部購入辦公用激光打印機1臺,單價4000元,增值稅520元,已收到專用發(fā)票1張,凈殘值率4%,預(yù)計使用5年,出納已開出現(xiàn)金支票支付,附單據(jù)3張。(2)11日,對辦公樓進行資產(chǎn)評估,評估結(jié)果為原值1002000元、累計折舊96000元注:視同月末處理,下同)(3)11日,對銷售部已經(jīng)發(fā)生減值跡象的貨車計提減值準備。該貨車預(yù)計可回收金額為170000元,計提減值準備后,預(yù)計剩余使用年限4年,預(yù)計凈殘值為2000元。(4)11日,計提本月折舊費用。(5)11日,經(jīng)公司領(lǐng)導批復(fù),辦公室將小轎車有償轉(zhuǎn)讓(出售)給某公司90400元,開出增值稅專用發(fā)票,增值稅10400元,對方電匯支付注:不考慮清理費,在總賬中結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理)最后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理的分錄怎么做
對辦公樓進行資產(chǎn)評估,評估結(jié)果為原值1002000元,累計折舊96000元的分錄
公司收到20萬工程款,未開發(fā)票,怎么做賬?
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營停車場購水的時候人家讓付100元水桶的押金現(xiàn)在這個水廠已經(jīng)不干了錢也退不回來了會計分錄怎么做 當時入賬是借其他應(yīng)收款100貸庫存現(xiàn)金100
老師,如果科目余額表損益結(jié)轉(zhuǎn)平,如何查找資產(chǎn)負債表不平項
報關(guān)單上有1部分商品是征稅的,我應(yīng)該具體怎么操作電子稅務(wù)局
老師好 我們單位外貿(mào)企業(yè) 20年到23年的境外運輸收入 是免稅收入 以前會計做了銷項稅 現(xiàn)在能挑出來嗎
老師,小規(guī)模納稅人季超30萬免稅額度了,是不是全額納稅?填第幾行里?無票+有票都有
老師,問一下公司購買了一塊地,要改3個廠房,這塊地的攤銷是不是在建造的時候計入在建工程?那3個廠房怎么分配攤銷金額?
在第三季度,發(fā)現(xiàn)第二季度開票金額超過第二季度實際收入,怎么辦
董老師 您在線嗎?有問題想咨詢~
老師,我這個月銷售了商品,我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)我的成本和庫存呢?