您好,是的,是這樣做的哈

法人從公戶往私戶上轉(zhuǎn)了幾萬(wàn)塊錢,備注借款,但是年底沒(méi)還上。 能不能做如下賬務(wù)處理: 借:其他應(yīng)收款-備用金 貸:銀行存款 沖的時(shí)候: 借:成本(費(fèi)用) 貸:其他應(yīng)收款-備用金 這樣處理合規(guī)不
老師,公戶轉(zhuǎn)給個(gè)人,備注備用金,做賬,借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:銀行存款,還是掛其他應(yīng)收款
請(qǐng)教老師,從公戶理轉(zhuǎn)賬給個(gè)人賬戶,作備用金。分錄是這樣寫嗎?借:其他應(yīng)收款-備用金,貸:銀存 報(bào)銷時(shí),借:x x 費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款-備用金
從銀行提取備用金到個(gè)人卡里,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,我寫了收據(jù)現(xiàn)金,借庫(kù)存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)收款,付電費(fèi),借管理費(fèi)用,貸庫(kù)存現(xiàn)金,分錄對(duì)嗎
公司對(duì)公賬戶的錢轉(zhuǎn)出做備用金 可以直接轉(zhuǎn)給會(huì)計(jì)嗎 分錄做 借:其他應(yīng)付款—會(huì)計(jì) 貸:銀存 借:管理費(fèi)用—備用金 貸:其他應(yīng)付款—會(huì)計(jì) 這樣做合理嗎
老師,早上好,稅務(wù)師是不是要先學(xué)稅一稅二再學(xué)涉稅實(shí)務(wù)好點(diǎn)呢
郭老師在嗎?問(wèn)一下公司投資款打入賬號(hào)后,繳納營(yíng)業(yè)賬簿印花稅外,季度的印花稅還需要繳納嗎?
我從閑魚(yú)二手市場(chǎng)拿的貨,都是個(gè)人手里買的貨,沒(méi)有發(fā)票,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
你好,我們公司的房屋以物抵債,對(duì)方要求開(kāi)票麻煩看下我的這張票開(kāi)的對(duì)不對(duì)
老師你好,如果在快手里面開(kāi)個(gè)網(wǎng)店,有個(gè)網(wǎng)商銀行,但是私底下還有一個(gè)銀行賬戶,兩個(gè)的數(shù)據(jù)要合并做一個(gè)賬套嗎
老師,無(wú)形資產(chǎn)資本化確認(rèn)期間水電房租費(fèi)可以資本化嗎
公司購(gòu)買二手車收到普通發(fā)票車輛全部手續(xù)已過(guò)戶到公司都名下,,且每月公賬銀行流水上已報(bào)銷購(gòu)車款形式支付給法人的 分12期付給法人, 要怎么做賬 發(fā)票做固定資產(chǎn) 銀行流水報(bào)銷購(gòu)車款怎么做賬呢
付房屋租金3個(gè)月4500元,權(quán)責(zé)發(fā)生制,是先借應(yīng)付賬款-4500貸銀行存款4500,然后分三個(gè)月攤銷,借管理費(fèi)用1500,貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用1500?
老師您好 我們有的員工報(bào)了個(gè)稅 她的卡有問(wèn)題 可以用其他人名下的卡收工資嗎?需要怎樣的流程手續(xù),稅務(wù)上不會(huì)有問(wèn)題吧。因?yàn)槲腋杏X(jué)給誰(shuí)報(bào)稅,就用誰(shuí)的卡才行。
去年做支出的,現(xiàn)在不能做支出,要做其他應(yīng)付款,憑證要怎么調(diào)整?

