您好,同學(xué),不需要哦,可以補(bǔ)充簽個代收代付協(xié)議哦
老師,我們公司老板名下有A和B兩個公司,A公司開了公戶,B公司沒開,后來的業(yè)務(wù)是B公司跟客戶簽訂銷售合同,可是收款卻是用A公司公戶收的款,這個賬怎么處理?并且這個銷售服務(wù)簽訂合同得按合同金額的萬分之三(小規(guī)模再減半)征收印花稅對吧?
老師我們付給A公司30萬,他們這發(fā)不了貨,別的項(xiàng)目和B公司也簽合同了。A和B公司是一個老板,A公司的款不退給我們,做個轉(zhuǎn)賬協(xié)議,轉(zhuǎn)到B公司去,以后B公司給我們開發(fā)票可以嗎?
請問一下,個人交社保的參保公司是不是得和個人與公司簽訂的勞動合同須是同一家公司,比如和A公司簽訂了勞動合同,是不是只能A公司名義交社保,因?yàn)槲覀兝习逵卸嗉夜?/p>
老師:我們公司和A公司簽訂了180萬的銷售合同(公對公的名義簽下),但是后來A公司的老板私人帳戶轉(zhuǎn)了80萬貨款給我公司老板個人帳,這樣我之前的合同要不要分開兩份簽?
我在實(shí)訓(xùn)的時候,做到農(nóng)牧行業(yè)的時候,在錄入起初數(shù)據(jù)之后,點(diǎn)擊資產(chǎn)負(fù)債表,顯示賬不平,然后就根據(jù)提示說沒有加入消耗性生物資產(chǎn),然后就重新加上了消耗性生物資產(chǎn),也顯示賬平了,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候,還是顯示賬不平,說沒有添加消耗性生物資產(chǎn),是怎么回事啊
匯算清繳時,發(fā)現(xiàn)利潤做高了1125.05元,調(diào)減其他可以填,與實(shí)際利潤相符和,但是又不想退稅,這個怎么處理嗎?總不能其他,調(diào)整和調(diào)減去都填吧?
老師,這個月企業(yè)將車輛賣給法人,下個月法人又把車租賃給企業(yè),這樣可以么
2024年計(jì)提了1—12月工資共524萬,發(fā)放2023年12月份工資30萬,2024年1—11月工資480萬,共510萬。12月份工資44萬是2025年一月份發(fā)放的,做企業(yè)所得稅匯算清繳填《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》時,賬載金額是填524萬對嗎?那實(shí)際發(fā)生是填480+30=510萬,還是填480+44=524萬呢?
老師,你好,請問24年報(bào)廢固定資產(chǎn),產(chǎn)生損失3萬,請問應(yīng)該填在匯算清繳的哪里,可以稅前扣除嗎
是不是根據(jù)利潤分配---未分配利潤和本年的未分配利潤的和,算是可以給股東分紅的錢,還是說要看凈利潤去分
老師,有一家公司給我們開了票,現(xiàn)在又聯(lián)系不上對方,我們也不用這個票,怎么處理?
老師,通過居委會給居民捐款可以稅前扣除嗎?
老師,更正2022年的所得稅年報(bào)以后利潤沒有變化,那2023年的所得稅年報(bào)還需要更正嗎?
A公司目前為虧損狀態(tài),其大股東B公司要從小股東C合伙企業(yè)買回來26%的股權(quán),承諾6%的收益,那么標(biāo)準(zhǔn)做法是不是,以6%的溢價確定股權(quán)交易金額,并以此金額雙方繳納印花稅并完成股權(quán)變更手續(xù),而且C合伙企業(yè)如果要把資金分配給其投資人還涉及哪些稅?
可是這80萬是不開票的,之后稅局會不會查我合同為什么180萬只打公帳100萬,相當(dāng)于只開票100萬?
申報(bào)表上以不開票收入填報(bào)進(jìn)去哦,銷項(xiàng)稅額